您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人
老师,我问你个问题,就是抵扣问题,开进发票比开出发票多个几十万,然后抵扣的时候低了一半,留低扣税,第二月的时候直接接着第一个的留底来算,还需要再网上在操作嘛?
请问在计提增值税的时候,税控盘全额抵扣的税款要直接扣掉吗?还是直接计提,然后第二个月缴纳的时候再做抵扣的分录?
税控盘抵扣税费时,是缴税的时候写抵扣分录,还是结转进销税额的时候直接冲减转出未交增值税,请教一下,麻烦帮忙写一下分录
税控盘服务费减免增值税分录是需要交增值税的时候做?还是?可以先做减免分录,等到时候需要抵减时直接填申报表直接扣除?
老师,税控盘280元分录直接计入管理费用对吗?然后认证的时候全额抵扣?
老师,股权转让里股权原值是哪个数据
老师,请问相关分录怎么写?特别是预收的350万元和已确认的收入320万元之间的差额怎么处理的?
待抵扣进项分录是在借方吧,那在资产负债应交税费这里手动改成负数吗
老师你好,请问如何把自己咨询的问题收藏或者关注,我想把一些难点收藏到我的关注里?
一个员工的年终奖为3.3万,如果单独计算个税,要交多少个税?
老师,资产负债表可以有差额吗
请问:老年食堂,有三个人每天吃三顿饭,余下的有1541次是上午餐,有1159次下午餐。总计食材加费用,合计开支1万元,算没人没餐划多少元,怎么算合理?
这个题不是应该选a嘛
老师,请问我们公司种的树,修下来的树枝的税率是多少
小规模物流运输发票几个点?
一般纳税人
计提增值税的时候,税控盘全额抵扣的税款要直接扣掉
请问那税控盘全额抵扣的税款需要做分录吗?如果需要怎么做?
税控盘全额抵扣的税款需要做分录 那您收到发票的时候分录怎么写的
借:应交税费 进项税 (因为我们没有减免税款这个科目) 贷:管理费用 不知道行不行?
减免税额可以自己增加三级科目啊