同学你好 计入管理费用一差旅费或会议费;

老师,公司领导受邀到外地参加招商会议,产生的会议费进管理费用还是销售费用,还有二级科目写什么
老师,我公司管理层外出拓展市场业务, 问题1.产生的的餐费是借管理费用还是销售费用? 2.二级科目是福利费还是业务招待费
老师你好 校企合作 公司邀请学校老师参加课程研讨会会议,在会议过程中公司给学校老师的车加油,这个加油费用公司怎么入账?是记入成本还是费用?我们公司教育培训机构 。
老师,你好,公司到酒店租场地举办年中会,参会人员包含同集团内兄弟公司的员工,在会议期间产生的餐费应计入会议费,还是招待费? 公司产品参加展会,产品在展馆内的搬运装卸费用,是计入展览费,还是运输装卸费?从展馆方购入的空压机(展会期间使用)能否计入展览费,还是计入别的什么科目?
老师 企业在邀请客户在酒店组织会议,产生的费用中对方给开票有会议费和住宿服务费,请问这部分住宿费是计入到销售费用/管理费用-会议费呢还是计入到招待费呢?或者是计入其他?
用收入付货款,也是先确认收入和税,再付货款吗
请问这个单位25年5月被查补增值税、所得税了。做这个分录时已经补过税了。但是小规模企业被稽查补增值税、企业所得税,因执行小会计准则无“以前年度损益调整”科目,需直接冲减未分配利润;若错挂往来+主营业务收入,会重复确认收入,导致稽查再补税,完全不合理。 如果错做“借 往来;贷 主营业务收入”,会导致两个问题:一是往来(应收)虚增,二是当期收入虚增;而稽查本就认定这部分是之前漏报的收入,错账相当于又在账面重复确认收入,后续稽查会再次认定该部分收入未缴税,需二次补税,是矛盾的并且会导致多缴税。 请问这个分录红冲重新做应当怎么写分录?
销售纯软件,在申报增值税时,附表一第五行可以带出正确的数值,但是主表只有总数,这部分是要在应税货物销售额那一栏手工填写吗
老师,申请跨区域涉税事项报告,行政划分区域指工程所在地,还是甲方经营地
老师 请问一下取得运输单位的运输服务发票 车牌号需要全部都填上吗?
老师,想问一下12月有笔兼职工资,做账是做成了其他行收款,但这个月要正常给他报个税,我需要怎么调账啊
老师了请问一下小规模公司,卖猪手了。开发票免税的,那做账就借应收账款 贷主营业务收入就行了哦?
发现之前成本做高了,怎么调账?
请问填报所得税季报的时候,上年在职职工工资总额和人数,含不含外派人员人数和支付的报酬
老师:企业所得税季报事项1职工薪酬是填本季度产生的呢还是填1月份到本季度终了产生的呢?