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老师,公司只设应付账款一个科目,当收到货款时贷方该写什么,是负的应付账款吗

2020-10-12 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-12 15:29

你好,是什么情况 只是设置一个应付账款,连应收账款科目都没有设置呢

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快账用户6703 追问 2020-10-12 15:46

想把同一家公司的往一个科目里归集

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齐红老师 解答 2020-10-12 15:55

你好,那收款也应当先通过应收账款贷方核算 然后把应付账款与应收账款两个余额较小的数据抵消

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你好,是什么情况 只是设置一个应付账款,连应收账款科目都没有设置呢
2020-10-12
您好 正规的应该分别核算应收 应付 如果只设置了一个科目 那收到货款这样写分录也可以 后期确认收入的时候 借:应付账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这样感觉怪怪的
2021-04-02
对,设置一个应收账款和一个应付账款 这样核算更清楚
2025-04-09
您好, 1、是的 2、次月付讫,应该借其他应付款,当月付讫是管理费用 3、还没发货的话,是计入预收账款 4、预付通关费是支付给员工的话,是其他应收款,是公司的话,是预付账款
2020-12-03
同学你好 同一个单位用一个往来科目就可以
2023-06-21
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