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小规模纳税人申报表怎么填啊?报表上都是3%,现在是1%.这怎么填呢?

2020-10-12 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-12 16:32

您好,请将您公司本季度的销售开票情况介绍一下,是否能享受免征增值税的政策呢?

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快账用户2435 追问 2020-10-12 16:33

开了50万的票

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快账用户2435 追问 2020-10-12 16:34

本季度开了50万的票

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齐红老师 解答 2020-10-12 16:40

开具的发票是全部是普票吗?是否有专票呢?

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快账用户2435 追问 2020-10-12 16:47

全部是普票

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齐红老师 解答 2020-10-12 16:50

按不含税金额填写到主表第三行“自行开具普票“对应的项目栏次,然后再填写减免税明细表体现出减免2“税款来。最终主表显示的应补税款项目为按1%计算的税款就是了。

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快账用户2435 追问 2020-10-12 16:52

附表怎么填呢

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快账用户2435 追问 2020-10-12 16:55

本季度是没有减免的是吗?

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齐红老师 解答 2020-10-12 16:56

不涉及差额计税的话,是不填写附列资料表的。

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齐红老师 解答 2020-10-12 16:57

是的,本季度不能享受免征增值税的政策,因为超过30万销售额了。

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相关问题讨论
您好,请将您公司本季度的销售开票情况介绍一下,是否能享受免征增值税的政策呢?
2020-10-12
第一二栏填写不含税销售额 1%的不含税销售额乘以2%,在主表应纳税减征额和减免表里面填写。
2021-04-06
同学,你好 新增的附加税申报表,是根据增值税自动填写的
2021-10-15
你好 你按这个来申报 :增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时,按照13号公告有关规定,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次;减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏“不含税销售额”计算公式调整为:第8栏=第7栏÷(1%2B征收率)。
2020-04-01
按照1%的税率开票填写申报。
2023-04-11
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