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请问:建筑公司里面的往来账里一张应收发票里面有实际应收的和公司之间过账的,会计分录应该怎么做可以区分的很清楚

2020-10-12 21:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 07:45

同学你好 借应收账款 贷主营业务收入 贷销项

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快账用户3227 追问 2020-10-13 08:11

请问:贷销项什么意思?

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齐红老师 解答 2020-10-13 08:18

就是代销项税,应交税费应交增值税销项税

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快账用户3227 追问 2020-10-13 08:26

我没有表达清楚,我是想问一张发票中的金额中有对方应付给我的实际费用,有一部分是相互之间没有实际债务关系,但必须过单位账一收一支,不属于单位的收入。 这种情况应该会计科目怎么设置

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齐红老师 解答 2020-10-13 08:28

那你这部分要做代收代付的,用往来科目来做

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快账用户3227 追问 2020-10-13 08:39

好,谢谢啦!我想想应该怎么设置科目

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齐红老师 解答 2020-10-13 08:40

这个用往来科目就可以的

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同学你好 借应收账款 贷主营业务收入 贷销项
2020-10-13
计提借管理费用/研发支出-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-05-10
这个需要看你们的业务 不是货款的就是借款 借银行存款贷其他应付款 另一个借其他应收款贷银行存款 总部自己的账户自己区分
2021-06-26
同学你好 最好是做的哦 刷单的做往来就行了 不用开发票 付出的刷单劳务计入 销售费用
2021-08-09
首先啊,你做账的时候,A和B2个公司,你不管他是不是同一个老板,你就应该是分开处理的。
2022-08-09
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