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老师,公司行政为所有部门采购3000元下午茶,请问如何做分录

2020-10-12 22:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-12 22:04

您好, 借成本费用类科目福利费用, 贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬 贷银行存款

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您好, 借成本费用类科目福利费用, 贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬 贷银行存款
2020-10-12
1,财政给你 支付的这款项,是用于业务付款的还是属于给你的补助 ? 2,这个补贴你是指财政给你,还是你给你的员工的? 3,借,生产性生物资产 贷,银行存款
2020-10-12
你好,首先你买的时候他给你开发票,开的就是花卉的发票吗?你买了这些花费以后,咱主要是做推广的,如果说他就给你开的花卉的发票的话,你可以借管理费用推广费。
2022-06-15
你好, 借银行存款3200 贷主营业务收入3200 借库存商品3360 贷银行存款3360 借主营业务成本3360 贷库存商品3360 返利下次抵扣时冲减下次的采购成本
2023-09-30
你好!收到加盟费你们做销售收入分录 借:银行存款/库存现金 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 你们付款给供应商的分录 借:主营业务成本 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/库存现金
2020-09-09
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