你好,清包工方式可以按照简易计税方法3%税率计算增值税,不需要别人开成本票的。
老师,别人挂靠我们公司,我们给甲方开票工程服务,要求他们给我们提供成本票,他们提供的票的内容又是工程服务,说是劳务在工程服务里包含着,备注和我们给甲方开票的备注一样,这种票能收吗
我们公司一般纳税人,采取的是清包工方式给甲方,我们给甲方开的票是安装服务,这样的话,我们如果让别人开成本票,他们应该给我们开什么内容
我们公司是建筑公司,一般纳税人,我们是乙方,负责装修,材料供应商什么的先给我们开票,然后我们再给甲方开票,这样操作合理吗
老师,我们是建安企业,以清包工的形式与甲方签订一项安装合同,我们给甲方开具了3%的建筑服务发票。我们可以让劳务公司给我们开发票吗?等于这项工程纯人工都是劳务公司提供的
我们是建筑劳务公司,分包了甲方的门窗幕墙伸缩缝工程,人工和辅材,我们又把伸缩缝包给个人做,个人负责伸缩缝包工包料,我们开建筑工程服务发票给甲方,那么个人分包的这个伸缩缝部分应该开具什么内容发票给我们呢?
老师,我们公司以第三方名义帮一家公司购买专利,中间还产生一些加急专利费用、评估报告费,只是帮忙代买代付款,现在收到一张发票:技术服务,我应该怎么会计分录?麻烦详细指导一下,重点是购买时,人家给我开一张:技术服务的发票,我该如何入账,这专利不是我们公司的,只是帮买帮付款而已,后期对方也不给我转账,我无需提供发票,就是单纯的友情帮忙购买,这种情况怎么入账
老师想问下做汇算清缴发现23年前几个季度的数据汇总和最后的年报的数据不一样需要改以前的报表吗
老师,我们公司以第三方名义帮一家公司购买专利,中间还产生一些加急专利费用、评估报告费,只是帮忙代买代付款,现在收到一张发票:技术服务,我应该怎么会计分录?麻烦详细指导一下,重点是购买时,人家给我开一张:技术服务的发票,我该如何入账,这专利不是我们公司的,只是帮买帮付款而已
老师,我们公司以第三方名义帮一家公司购买专利,中间还产生一些加急专利费用、评估报告费,只是帮忙代买代付款,现在收到一张发票:技术服务,我应该怎么会计分录?麻烦详细指导一下,老师说计入无形资产,后面需要推销吗?麻烦详细分录指导一下
老师,无形资产摊销计入哪个费用,是管理费用吗,为什么呢
市甲化妆品厂(增值税一般纳税人)2022年11月生产经营业务如下: (1)生产高档化妆品一批销售给商场,不含税价格200万元,货款已经收到,货物已经发出。另外,该化妆品厂还收取包装物押金5.65万元,包装物押金单独核算。购销双方约定,当月归还包装物并退还押金,但购货方超过规定期限未归还包装物,因对方违约,故押金不予退还。 (2)购入高档化妆品一批,不含税价款30万元,取得增值税专用发票,当月全部领用,用于生产另一种高档化妆品,其不含税价款是40万元,生产已经完毕并办好入库手续。 (3)购入高档化妆品一批不含税价款3万元,取得增值税专用发票, 当月全部领用,用于生产研发一种全新高档化妆品20件,成本总共4.05万元,并全部在当月赠送给消费者试用。 (4)发出材料30万元委托乙厂加工化妆品,当月加工完毕并全部收回,支付不含税加工费2万元、辅料费0.5万元,取得增值税专用发票,加工产品已经收回并入库尚未销售;该批加工的化妆品按乙厂同类产品不含税售价计算应为50万元。 (5)本月进行双十一促销,将高档护肤类与沐浴用品组成套装后成套销售。该套装的不含税价为600元,共售出3 000套,货款已经收到。该套装中高档护肤类化妆品的不含税售价为400元,沐浴用品的不含税售价为200元。 其他相关资料:已知高档化妆品消费税税率为15%,增值税税率为13%,成本利润率5%;相关发票均已经通过认证。 要求:根据上述资料,计算并回答下列问题(以万元为单位保留两位小数) (1) 计算甲厂当月应缴纳的增值税。 (2) 计算乙厂当月应代收代缴的消费税。 (3) 计算甲厂当月应申报缴纳的消费税。
老师,我们公司以第三方名义帮一家公司购买专利,中间还产生一些加急专利费用、评估报告费,只是帮忙代买代付款,现在收到一张发票:技术服务,我应该怎么会计分录?麻烦详细指导一下
老师建筑服务中的标线工程应该计入工程施工的人工费还是材料费还是其他什么二级科目
老师收到应收账款但是他由于户名不符,有从银行退回了怎么做账
老师你好,我们公司2022年支付办公室维修费用,费用20000元,当年对方公司开具增值税专用发票给我们,我们也支付了20000元款项并且进行了进项抵扣,2024年我们发现,当时维修费工程量多算了一部分,合计金额5000元,现在需要解决这件事,请问老师财务应该怎么处理?