你好!应该是填写在已交税金里面,附加税申报表最后有这一项

开外境证时预缴增值税,附加也已交了,现在申报附加是零,附加费是交工程所在地?
建筑业外外地工程有预缴的增值税附加税,所得税等,在填附加税申报表那里要填在已交税那里吗
老师,我们有在异地预缴增值税,相应的也会预缴附加税,我在主管机关申报时,附加税的计税依据是未交增值税(销项税-进项税-预缴税=未交增值税)还是未交增值税+预缴增值税的金额呢? 如果计税依据是未交增值税,附加税也就对应计算出未交附加税 如果计税依据是填预缴增值税+未交增值税,那么填写已交税金(附加税),计算出来应交附加税 缴纳的金额是一样的,但是填写申报表有不一样,哪个才是规范的?
老师,我们公司是建筑工程行业,我们在开了外径证开发票,开发票的时候就预缴了增值税和附加税,现在就有个问题,我们在预交时,有些时候预缴系统就跳出来有增值税和三个附加税,到有些时候就没有教育费和地方教育费,我们现在申报时附加税时,系统跳出来的全部是0,我直接0申报就行了吗?
房地产企业预交增值税,已经填完预交申报表了,附加税也根据预交的增值税缴纳了现在要0申报增值税,为什么会出现这个情况?附加税怎么有数
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
增值税已交税款抵了没有税款,附加就是零,如果在本期附加已交里填数据就是负数了?
你好!那就零申报,可以按你说的缴纳