你好 意思 先给你们汇票 。后面又给你们法人转了货款吗 ? 那不是给多了货款 是吗

老师您好, 请教一下公司是一般纳税人, 1.4月收到一家内蒙公司转让的12万的承兑汇票,老板用来支付了货款,在公司银行基本户也看不到这笔支付货款的流水,这笔承兑怎么做账做分录 2.8月份从公司银行基本户把12万还给了这家内蒙公司,请问这怎么做分录,
老师,我公司三月份收到一笔商业承兑货款,四月把这笔承兑转入别的商贸公司,分录为:借应付账款—xx公司10万贷:应收票据10万。10月这笔钱对方公司转给了我们法人的账户,现在我这笔分录怎么调平??财务报表上应付账款显示是负数。
老师,我有一笔电子承兑,近期会收到,已开收据给对方公司,但对方公司暂时不要我方开发票,我方又想把这笔金额体现在本月报表中,请问我凭开具的收据可以做帐吗,会计分录怎么做,借:应收账款,贷:预收账款可以吗
商承兑付行为,公司收到一张商业承兑汇票100万,同时转回给对方公司90万,10万作为贴息费用,请问这个10万怎么入账,我们再把这100万作为货款给供应商的时候,供应商也会收入10万的贴息费用,这两个业务分别怎么入账!
你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务,会计分录是借,银行存款190万。其他应付款10万,贷,主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票,那会计分录怎么写呀?算是这个项目账务结束了呀?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
租金合同预收款,收多了,租户都没有了退不了,能入营业外收入吗?需要确认增值税吗?适应政策文件或准则哪个条款
我们挂靠在别人家10万的小活,算印花税的时候是 -10*3+10*0.975*3,请问这是什么意思,怎么计算的
老师高速etc龙门架上安装的激光灯也要走固定资产吗
老师 ,请教几个问题了 1用了以前年度损益科目,调几年前的账,比如补记几年前的一笔费用,还需要更正错误当年和后续年度的企业所得税汇算申报表吗。比如更正2019的,需要连续更正19到23年度所得税汇算申报表嘛。不涉及增值税和附加。只是补记个费用 2如果是账务多记漏记或者记错,非税会差异,上年或前几年前出错的 ,是要把几年的财务报表都要反结帐修改 ,再在申报系统更正所有财报和汇算申报表吗?还是只是修改上一年末资产负债表期末数,和本年年初起初数,修改财报不用修改财务软件的财报吗,自动生成的,改不了。是指修改申报系统的财报吗?或者不用更正财务报表,要改的话改什么表。
税局打电话说工资高了,社保反而交得少,要补上去。像这种情况该怎么处理?
税局打电话说工资高了,社保反而交得少,要补上去。像这种情况怎么处理?
电商会计,发货时,借方记发出商品,贷库存商品,没结算退货了,反向做分录吗?资金账单里没有没结算退货的明细?怎么查询没结算退货的数据啊
汇票是别的公司给我们转的货款
你好 你这个问题是不是描述的不对 。 你销售出去 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 收到汇票 借应收票据 贷应收账款 。 现在拿着汇票去买货 :借库存商品 贷应付账款 借应付账款贷应收票据 就平了。 为什么其他人还要转款给你们法人 ?
这笔业务现在做不成了,他们把钱通过私下转给了我们法人。
你好 那你们有去把钱转给下家 买货的公司吗? 意思这个汇票是无法承兑的 是吗