同学你好 1.借应收票据 贷主营业务收入%2B销项 借库存商品 贷应收票据 这样做 2.这个不是你们的收入?是借款?

老师好 想问下 今天我公司收到一张请20年4月份办理的电子承兑汇票 出票人是济南某公司和收款人是泰安某公司,都是别的公司金额100000, 写着可转让,汇票到期日是20.10.15,然后我们公司出纳打了100000的还这笔款,给了一个内蒙古某公司,请问下为什么是我们还这比款呢?承兑汇票上也没有我们公司名字,我应该怎么做账?
老师您好, 请教一下公司是一般纳税人, 1.4月收到一家内蒙公司转让的12万的承兑汇票,老板用来支付了货款,在公司银行基本户也看不到这笔支付货款的流水,这笔承兑怎么做账做分录 2.8月份从公司银行基本户把12万还给了这家内蒙公司,请问这怎么做分录,
老师,你好,我公司是一家运输公司,一般纳税人,我公司11月份收到江西理文化工有限公司的商业承兑汇票76517.5元和11207元两张,也是11月份的库存票据。12月2日已承兑这两张汇票,付贴现手续费900元,请教下这些业务怎么做分录,请分别写出来,谢谢。
收到货款回款,是银行承兑汇票,用公司的一般户收的汇票,借:应收票据10,贷应收账款10,没到期之前就找了别的公司贴现,借:银行存款10,贷应收票据10,贴现的钱是回到了基本户,这样做分录对吗?另外贴现的手续费是另外支付的,怎么做分录?
#提问#老师请问如果22年10月份A公司收到B公司一笔货款5万。入账入的是预收账款。然后12月份A公司把这笔货款4万又打到了生产厂家C公司。做的是预付账款。因为厂家生产需要很长的时间。又不确定一公司又因场地的原因。不能确定提货时间。所以必须提前预定。然后23年2月份的时候B公司要求货到现场。3月份a公司给公司开了全额发票。请问这笔账该怎么做?分录该怎么做?
老师,我们是10.15发放9月工资,社保、公积金都是当月缴纳当月的。那分录可以这样写吗?10.15发放工资:借:主营业务成本6400贷:银行存款640010.25缴纳社保借:管理费用-社保(公司部分)500管理费用-职工福利费(个人部分)400贷:银行存款。缴纳公积金:借:其他应收款600贷:银行存款600(从下个月扣回公积金个人部分)
收款金额3768460,开票金额3288221,中间差的是我们出的打官司的钱就没有给对方开票,怎么做分录
老师,公司法人是A,占股18%,监理是B,但A与B是夫妻,B可以作监理吗?
农产品采购可以按照9%抵扣进项税,那是只有深加工销项13%的产品才可以按照1%的加计扣除吗?
赵郭老师,郭老师您好,在吗?
公司不申报法人公司可以吗
您好老师,2016年之前房地产开发企业,需要缴纳哪些税费呢,税率是多少呢?谢谢
新客户要求先开票后打款,作为销售方,怎么样规避开票不打款风险,在合同里加些条款来来限制吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
请问老师,我公司返利给客户,需要客户开具发票吗
老师您好 是这样的 老板收到内蒙公司的承兑汇票,她们把这笔承兑转给了浙江的公司,我们公司是在浙江这个公司采购了货物,现在要把这笔钱还给内蒙公司
也就是说这个承兑是你们借的对吧
老师 对的
那就 借应收账款 贷其他应付款 借库存商品 贷应收票据 然后 借其他应付款 贷银行存款
应收票据是不是换成应收账款? 跟应收票据没有关系了
借应收票据 贷其他应付款 借库存商品 贷应收票据 然后 借其他应付款 贷银行存款