你好 才起步的话还是不要直接转的 。 因为你毕竟收入太小了 。 到时你一来就亏损 。可能老板也有异议。
公司A销售给公司B一批设备,已经开具了增值税专用发票,打算本月确认收入,记借: 应收账款,贷:主营业务收入、应交税费——销项税额。但是同时结转成本想借:主营业务成本,贷:库存商品的时候,发现账上没有库存商品,余额为0。原因是设备在委托第三方生产中。设备生产出后直接归B公司所有。请问当期到底可不可以确认收入?如果可以,成本的会计分录要怎么做?整个过程公司A是不是收不到能抵税的含进项税的增值税专用发票?
老师你好,我们公司是做项目工程的,就是人脸识别之类,直接购买的商品和材料,我看见以前的财务,是借:主营业务成本,贷:银行或者现金。因为购买的商品和材料配件是直接用在工程里面的。没有库存在仓库。还有购买商品和材料时,或者商品发生损坏退回给厂家时发生的运费都是直接计入主营业务成本吗?还有一个问题就是有些商品购买了,放在仓库里面的。没有领出去用,月末不用结转吧?谢谢老师
食用菌种植合作社,目前刚起步,只有些零星的其他业务收入,想问下,内账中,购入生产用主料和辅料,可以直接记借主营业务成本,贷现金,不做成本结转可以吗?因为使用原材料和产出商品都没有做统计入账的
老师,请问我公司生产配电箱,就是工地起商品房各个楼层需要安装的那种配电箱。比如有ab c三个项目工地跟我们买配电箱,我们不做产品入库,直接把领用的材料记入项目成本,可以这样做吗1.购入材料 借:原材料1000 贷:银行存款1000 2.领用材料 借:生产成本-项目a 500 生产成本-项目b 500 3.结转成本 借:主营业务成本-a500 主营业务成本-b500 贷:生产成本-a b 贷:原材料1000可以这样做吗
公司刚成立不久,做的食品销售,卖面包,粽子。软件记账。 1,四月份没有记原材料,所以没有库存。像面粉,鸡蛋,油,粽叶,江米,蜜枣蛋黄等原材料没有数量的。包括使用数量都是没有的。库存商品是买的鹅蛋30个90元进货,全部销售出去了,卖了120元。 2,买的所有原材料都记在生产成本里了,四月份的生产成本是10万元。 3,主营业务收入是8920元。 4,没有成本金额。 5,主营业务收入面包是8000元,主营业务收入粽子是800元。主营业务收入鹅蛋120元。 可是到月底结转销售成本的时候该怎么做啊?哪位老师能实质性的帮帮忙?!把借贷关系,金额写明了!我实在是挠头了!在这里拜谢了!
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
老师,制造业每个月缴纳社保,我计提时,是把所有的管理人员缴纳的养老医疗各种加起来然后做到借管理费用~社保 还是说总金额怎么按人头或者工资金额分配?
A企业在一年前给B企业对公账户汇了一笔款,还没有开具发票,由于A企业经营不善,A企业已注销,原A企业的法人代表要求B企业,退还该笔款项到原法人代表的个人卡里,退还之前,B企业应该让A企业提供什么证明,才能给B企业法人代表退款?
老师什么是劳务税。 工程用柴油由甲方或总承包单位提供来源,施工队按实际使用柴油量,按实际使用量每天付款。价格以当地市场挂牌价,含13%的税,可用于抵扣劳务税。
个体工商户更正增值税申报数据,重新填列专票金额,为什么没有重新计税呢
老师,能具体帮我写下不直接这样转的整套会计分录,从购入原材料,生产材料和使用,发放员工工资,到销售卖出产品的全部分录吗?
还有就是像我做的这个直接转主营业务成本,其他类费用就做管理,这样可以么
你好 内账的话 比如你可以 写 借原材料 -某材料 原材料 -辅料 。 领用了多少做多少 借生产成本 贷原材料 这样来做 。 到时你门销售了做收入 同时借主营业务成本贷生产成本。 你应该没有收入暂时先不这样来做。
那直接做主营业务成本,就是省略了原材料和生产成本这一步你觉得可以吗?我觉得这样更省事
你好 你确实是省事了 。但是你这个实际就是提前做了成本。 你们现在收入都没有。 后面等着你有收入了 却没有什么成本。 也不合理。 不过你是内账 你老板同意就可以这样来做 。 你做清楚明细。 摘要做清楚
老板没请仓管,也没叫人登记材料出入库,实际用了多少,剩下多少,这些我一概不知啊,想做也做不了
你好 那你每个月都不盘点的吗 、如果有盘点的话 这样就可以知道 。 确实不知道的话 就做成本去 。
老师,还有产出产品,和售出商品方面的分录呢?就是怕老板产出产品也不登记啊
你好 那你可以提建议的 。 到时 你要计入库存商品去 。 售出 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
老师,你好,那完整的是这样吗? 购入原材料,借原材料,贷现金; 领用材料,借生产成本贷原材料; 产出产品,借库存商品,贷生产成本; 卖出产品,借现金贷主营业收入 应交税费; 同时结转成本,借主营业务成本,贷库存商品
是这样吗?那产出产品时的金额是按使用的原材料金额入账吗?
你好 是的 就是这样来做账的 。 不只是原材料 你们还有人工费 工具使用费这些都要计入生产成本去的。
像人工工资这个,是直接记借生产成本—人工工资贷现金,这样吗?那么结出产品时,借库存商品,贷生产成本,这个生产成本是按之前借记的金额来写是吗?
你好 是的 最终结转 是 按你借方生产成本的 人工费 、材料费、工具使用费 还有其他直接费用的 合计金额来转到库存商品去。 是的
感谢老师耐心指导! 但是目前还没有产出产品,仓库也没有登记材料出入库情况,那先全部直接购入时记主营业务成本行吗?后期如果有详细登记材料和产出产品时再按这样做行吗
你好 所以我一开始就建议你还是最好是按上面步骤来做 。 避免到时你库存商品成本核算不准确 。 是的 最好是这样来做 。
老板不注重,之前叫他找人登记材料出入库情况和产品产出情况他说不用记
你好 到时核算不准确 。 你先跟老板说下大概清楚 。