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公司A销售给公司B一批设备,已经开具了增值税专用发票,打算本月确认收入,记借: 应收账款,贷:主营业务收入、应交税费——销项税额。但是同时结转成本想借:主营业务成本,贷:库存商品的时候,发现账上没有库存商品,余额为0。原因是设备在委托第三方生产中。设备生产出后直接归B公司所有。请问当期到底可不可以确认收入?如果可以,成本的会计分录要怎么做?整个过程公司A是不是收不到能抵税的含进项税的增值税专用发票?

2020-09-09 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-09 11:03

开了专票你可以确认收入的 你们提供材料,第三方给你生产是吗 借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 贷:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 贷:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 贷:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:库存商品 贷:委托加工物资

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齐红老师 解答 2020-09-09 11:03

然后结转成本就是你做的那个分录

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快账用户1798 追问 2020-09-09 11:09

但是整个流程一个月做不完,没有办法让库存商品入库,那可以只记主营业务收入,先不记主营业务成本吗?还是说只有等库存商品入库之后才能确认收入

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齐红老师 解答 2020-09-09 11:09

那你暂估 借库存商品贷应付帐款

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快账用户1798 追问 2020-09-09 11:10

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-09 11:11

不用客气的 应该的

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开了专票你可以确认收入的 你们提供材料,第三方给你生产是吗 借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 贷:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 贷:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 贷:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:库存商品 贷:委托加工物资
2020-09-09
同学你好 这个直接计入成本就行了
2021-12-16
您好,这种的话,最好是按照出库单确认的了这个
2023-08-11
你好,学员,具体哪里不清楚
2022-10-15
你好,1.根据上述资料,——这个资料是什么呢
2020-07-07
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