你好需要计算做好了发给你
老师以前的会计把个税记到应交税费-应交个人所得税里了,我调完发现贷方还有余额120,我看了明细账发现年初起初余额有120,我该怎么处理这个错账啊老师
老师好,企业所得税表中利润总额和财务报表利润总额不一致怎么办
公司的车 现在需要转个人手里 车辆需要提多少年的残值
银行和税务开户都需要带什么?
老师,所得税汇算清缴的时候交的所得税,应该怎么做记账凭证,谢谢
专票2025.5月已入帐做成本,发票已打印(当月未认证),2025年6月已认证,发票还需要重新打印入帐吗
进出口企业的印花税是按照每季度开票金额和进项金额申报吗
@董孝彬老师,别的老师别回答
95600含税价的车交多少车辆购置税
印花税征收品目是营业账簿 计税依据怎么填?
老师大概什么时候?
老师可以在八点前发给我吗?
业务1进项税额的计算 3900+90=3390
业务2普票进项不可以抵扣
业务3进项税额的计算50000*9%+180
业务4进项税额的计算 2000*6.8*(1+10%)*13%
业务5进项税额的计算式3900
业务6进项税额是26000 业务7销项税650
业务8销项税额的计算20000*13%=2600
业务9销项税额的计算 5850/1.13*13%
业务10销项税额的计算 10300/1.03*2%+11700/1.13*13%
谢谢老师
不客气麻烦给予五星好评
老师关税为什么不是/1+10%
关税是价内税,是完税价格,不是你的那个
原来如此,我明白了
好的,麻烦给予五星好评