不要紧,你到时候交税看的是4季度这个,1,-12月的这个,

第二季度,有收入 预缴纳企业所得税1万多。但是由于疫情,时间顺延到明年1月缴纳。第三季度没有收入,只有费用,所以企业所得税少了。但是账上还是第二季度的税,申报表和凭证不一样,是需要汇算清缴呢还是什么
2021年4月时,也就是需要申报第一季度企业所得税时,可以先弥补去年的亏损吗?但是现在还没有进行企业所得税汇算清缴呢,在汇算清缴之前先申报第一季度企业所得税时,在哪里哪个报表填写去年的亏损数额?还是需要等到第二季度申报第二季度企业所得税时再填写去年的亏损额?
第果申报第四季度企业所得税时,应交所得税全年共计1000元,但是3月已计提800,四月已缴纳800所得税,第四季度只需要缴纳200所得税,那么年末做账时怎么计提企业所得税?计提多少元所得税啊? 第四季度计算不是200,只算第四季度企业所得税是1200,但是第一季度是800已经缴纳,第二第三季度亏损,第四季度盈利,平均下来是总共1000,已缴纳800,还补缴200,那么年末怎么计提企业所得税
24年汇算清缴账上有可弥补亏损30多万。但是第一季度盈利一万多,计提企业所得税500多,但是申报第一季度所得税时自动弥补亏损1万多,就没有需要缴纳企业所得税,那还需要计提一季度企业所得税吗?计提企业所得税还需要体现在凭证和利润表里面吗?
老师有一个问题,想咨询一下有关企业所得税,我的税额少于1元,享受减免。我第二季度的享受是不是到第三季度缴纳的时候再去确定营业外收入,还是 第二季度季度就可以确定为营业外收入呢?
跨区域备案合同金额60万,先开票了三十万,这三十万合同止是1月1日,那现在就可以做反馈吗,还是得等剩下三十万开完票再做反馈
老师,采购有的没发票,开票能开对应的品类吗?
公司门店采购红包,用来给入店客户包红包,红包开的是专票,入的促销费,可以抵扣吗
老师,请问公司租用员工车,个人需要开发票给公司吗
预付的超过5万美元的货款,在电子税务局上备案过,是否代扣代缴增值税和所得税
郭老师,请问一下,民间非营利组织就是中标了,然后是异地中标,然后员工要求在当地缴纳医社保,不能在我们自己组织这边交,那存在这个问题的话,怎么办呢?如果在异地再注册一家机构,让他们异地交医社保,这会涉嫌分包吗?然后法人是同一个。
老师,我去年12月暂估原材料数量少暂估了,导致现在暂估单价比实际发票少一分,已经领用一部分,并结转成本,现在分录要怎么做?公司是小企业准则
老师,我们是加工制造业,公司有好多产品,哟想问一下,2025年12月我们只生产了一种产品,是不是所有的厂房折旧,水费电费等都摊到这一个产品上去啊?
老师 我们公司出去团建 发生的餐费 住宿费 导游的讲解费 这些该计入什么科目呀
老师好,都说劳务派遣差额不能按5个点了,一律按六个点来开了,可我们看了税务总局2026第10号公告没有提及税点问题呢,请问相关政策在哪里看呢?
但是 实际缴纳得税款与凭证上第二级度预缴得企业所得税不一样 怎末处理
你这个到时候多计提冲掉,少计提补计提就可以,
好的 谢谢老师 老师辛苦了
是汇算清缴得时候还是明年1月份 缴纳企业所得税得时候
这个是明年1月看这个4季度是不是需要交,