同学 您好 扣除分包款的不含税金额作为计税基础
预缴增值税,个税和企业所得税要销售额-分包除1.09作为纳税依据吗?还是直接销售额除以1.09
预缴土地增值税的计税依据,是销售额减去预缴的增值税,还是销售额除以1.09
一般计税外建安项目预缴税款时,预缴增值税的销售额和扣除金额都是填含税的吗,扣除金额取得是专票,还能在企业本地申报税时作为进项抵扣吗预缴企业所得税的计税依据是不含税销售额吗
小规模纳税人销售房产,涉税情况是如下吗? 增值税:以取得的全部价款和价外费用扣除不动产购置原价或者取得不动产时的作价后的余额为销售额,按照5%的征收率计算应纳税额。 增值税附加:增值税*12%。 企业所得税:转让收入合并到当期企业收入缴纳企业所得税,法定税率为25%。 印花税:按产权转移书据缴纳印花税,税率为合同所载金额万分之五。 土地增值税:转让房产取得收入减去扣除项目后作为增值额计算土地增值税。
老师,请问:专业承包异地项目,把劳务分包了出去,异地预缴增值税款的时候,要把劳务分包额扣除,是吗?预缴企业所得税的时候需要扣除劳务分包额吗那在本地交纳增值税和企业所得税的时候,需要扣除劳务分包额吗?
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?
请问老师民间非盈利组织需要调账,可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
为啥调整以前年度的收入计入收入科目,而不是计入以前年度损益科目?
@董孝彬老师你好,有中级问题请教
老师您好,请问做新电池销售,如果实施以旧换新的方式,或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗?谢谢
老师,监管会计是干啥的呀?
老师,我们是运输公司一般纳税人,公司没有车辆,找个人司机代运,我们给他们加油,发工资。 现在加油费占收入的73%,税局要求我们写情况说明,请问这个要怎么写好!
抖音来客明细在哪里查看。
影响当期损益是啥意思呢,是让求什么的,比如固定资产清理
什么情况下计提所得税
老师,有分包款,个税和企业所得税有抵扣的要减去抵扣吗?还是不用减
因为之前去税局预缴是没有减去抵扣的,现在别人说要减去,都蒙了
是要减分包款的部分的
那我之前去税局没有减去分包那部分,有关系吗?
预缴没太太大问题
那就行,谢谢老师
不要客气,有什么问题可以随时交流
好的,老师
老师,跨市预缴完税金,对方弄错开票金额,比预缴前开的更少,外经证又核销了,重开一个,之前预缴的税金怎么办
开预缴预缴少了,可以补缴
重新开一个外经证有没有问题呢
预缴多了,这次开完,都还有剩
还有剩,外经证可以开 没问题的
好的,红冲后,再开,网上预缴可以抵减吗
你指的红冲是啥 发票吗
是的,之前的金额是开错了