你好,同学 应收的话通常是由于发生了经营业务,比方说正常销售商品提供劳务这些欠的钱,那么你这里是帮人家代垫付的,这个是属于其他应收。
这笔业务的会计分录怎么做呢?借方为什么不能是应收呢?
看以前会计的分录种有好多像这种两笔业务为什么做到了一张凭证上呢?这样做的原则是什么呢
接第4题,应收账款是不是少了一笔分录,应收账款贷方增加,借方是不是应该也有一笔进行抵消呢?这笔分录要怎么写?
你好,老师,我们是做服务行业的,银行收到一笔款,但是购买方不要票,会计分录怎么做呢?
坏账的会计分录能不能直接是借:坏账准备 贷:应收账款。 为什么需要计提呢?
老师:上年度利润是指什么?利润总额还是净利润
老师,你好,我们是汽车4S店,请问一下这个发票可以吗,是客户办贷款,贷10万,银行少放款11400,然后给开的手续费发票,能开专票吗?
请问我司施工合同是10万,开票也是10万,现在审计结算是9.5万,那么多开的5千元,怎么处理比较好呢?
老师,我想问一下,我们公司是房地产开发,老项目,按简意计税,我们拿 的地自建好商场后,商场是自持,用于出租,请问现在如果过户其他1-4层的商铺,那么需要交土地增值税吗
请问无形资产怎么理解
老师,售后回租是什么意思?
老师好:生产加工门窗的企业,也做其他的建筑施工,他们一直把项目产生的成本直接做生产成本里面,就是完全按照生产企业的账做的,比如A项目的成本就列成 生产成本--项目(材料/人工/等等)这样合适吗?
11处房源信息要做房产税申报(2015年4月取得),1处土地需做城镇土地使用税申报(2015年3月取得土地,面积28417平方),老师你好,我们税管员发信息给我们要处理房产税的事情,这个房产税是怎么申报的伢,计税依据是什么?
老师,如果是酒店,给第三方例如携程旅行的款可以做费用的吧
老师好,我司2022年12月份有一笔7万元的设计服务业务,当时已完成任务,并且开具了一份7万元的纸质发票给对方,对方收到发票后一直没有付款给我司,现在经双方商量后,对方同意按8折付还我司,现在已红冲了7万元的纸质发票,并且重新开具了一张56000元的发票给对方,2022年12月我司已确认了7万元的收入,请问现在账务上要怎样处理,分录要怎样写
那我把应收改成其他应收就行了吗
是的,改成其他应收款。
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快。