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老师请问下我们公司的未分配利润如果不想分配给股东可以怎么消化掉这些利润吗,不想交个税
老师:请问一下那个合并报表中最后一步,抵消掉母公司的投资收益和子公司的未分配利润。这些步骤我知道写,但对于说抵消了子公司的未分配利润,我怎么感觉不像抵消,在贷方未分配利润-年末? 贷:投资收益 少数股东损益 未分配利润-年初 贷:未分配利润-年末 提取盈余公积 向所有者(股东)的分配。
请问一下,我们公司有3个股东,未分配利润有50多万,现在老板们想分红10万可以吗?需要交税吗?具体怎么算?
老师你好,股权变更是要先分配完未分配利润吗?公司有利润,但是公司不想缴纳20%股东分红,想把利润放公司,不分红,现在股权又要变更,请问怎么处理好
请问下老师,公司已经多年累计下来的大额未分配利润,除了分红给股东外,还可以哪些不交税的消化方式?@杰老师
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
个人垫付,开票给个人可以报销吗
老师好!问一下,A跟B采购,B跟c采购,c跟A采购,中间都有点差价,可以吗?
你好, 未分配利润可以弥补以前年度亏损,
老师我们没有亏损这种情况下怎么能减少未分配利润呢
你好 未分配利润的用途是可以分红 和补亏损
你好未分配利润的用途是可以分红 和补亏损