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一家供应商给我公司开了一张监测费的专票,对方自己开的发票,应该开1%的税率,开成5%税率专票了,我公司收到发票后已认证抵扣,怎么处理,我公司已申请对方开具红字发票,对方把1%正确的发票开给我们了

2020-10-14 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 16:51

对方还要开具之前5%发票的红字发票给你们的,根据红字发票冲减之前的账

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快账用户4719 追问 2020-10-14 16:55

现在,对方不但不给5%红字发票,还要把之前开错的我们已经认证的5%蓝字发票要走,这合适吗

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齐红老师 解答 2020-10-15 08:06

你已经认证了,不能拿回去的

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对方还要开具之前5%发票的红字发票给你们的,根据红字发票冲减之前的账
2020-10-14
对的,是的,是这么做的。
2023-08-09
负数发票 借应付账款, 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出, 蓝字发票 借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款。
2023-06-04
你好,他需要把红字发票还有蓝色发票全都给到我们,红字发票我们就是比着原来正数的发票做个一模一样的,把这个金额写成负数就行,然后蓝色发票呢,咱正常根据现在的发票正常做账就可以了。
2022-10-31
您好,红字发票部分增值税申报时填报在进项转出栏次即可
2021-01-18
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