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餐饮免税,7月和8月已申请退税,7月报表也重新申报了,帐就重做,把进项转出,借:费用…货:进项转出就可以了吧,现在9月进项认证后,点不抵扣,做帐就简单了,按全款做成本就可以吧 假如退款了,就做借:银存,贷:其他应收款—税款代收(这个原来重做帐时写的科目可以吗)

2020-10-14 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-14 17:44

你好 可以这么做的

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你好 可以这么做的
2020-10-14
你好, 两个进项税额都一样吗?
2020-11-01
您好!举个例子4月份发票是并且已经抵扣了金额是50000元,税额是6500元。4月份会计分录借:库存商品50000应交增值税~进项税额6500贷:应付账款56500 5月份红冲了会计分录是 借:借:库存商品-50000 贷:应付账款-56500 应交增值税~(进项税额转出) 6500,这样做比较合适,您上面的:借:库存商品(-50000 应交增值税~(进项税额转出)-6500 贷:应付账款 -56500 这样也是可以的
2024-06-06
您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-06-18
那你这如果应交税费,增值税总的二级余额是一致的就没问题的。 贷方余额是要交的税,借方就是留抵的金额。你是按总的二级是否正确来分析
2020-10-06
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