您好 借 应付账款 建筑公司 贷银行存款
我们家实际是一家制造业公司,后来老板接到建筑安装工程,又去添加营业范围,我们公司木有建筑资质,都是挂靠有资质公司,挂靠公司给发包单位开建筑服务票,我公司给挂靠公司开相对应建筑服务票,这样操作是正确嘛
老师,我们是房产开发有限公司,老板用房产资质建一个宾馆,老板自己给房产公司拨来10万元,可是我们建立宾馆在建筑公司在建,然后建筑公司给房产开来发票10万元,我们把10万元拨付给建筑公司,这笔分录怎么记账
老师,我们是房产公司,老板投资在建一个宾馆,宾馆在建筑公司挂靠,我们拨付50万元给建筑公司,建筑公司给我们开来50万元建筑服务发票。这笔分录咋做
老师好,咨询一个建筑挂靠开票问题,一个公司挂靠我们公司,取得工程款50万元,假如税费交5万元,挂靠方打给我们,挂靠方需要开50万元的发票后,我们把钱打给他,如果税款由我公司垫付,他们给提供45万得发票我们给他们打款45万,这样理解对吗
老师 您好!我们公司是一家劳务分包公司,挂靠一家建筑公司资质承接了一个工程项目,私下与建筑公司签了内部协议,约定此项目的各项税费由建筑公司纳税且承担,要给建筑公司50万管理费,请问建筑公司收到项目款以什么的名义付给我们比较好呢?50万的管理费该以什么名义给建筑公司呢?
关于计算器的问题,这个科学计算器为什么百分号和平方开方都不能用/想知道老师用的是什么类型的科学计算器?求图片
老师,子公司6月的业务切到了母公司,6月份主要清理往来,并发生处理剩余存货产生收入,打算7月注销,公司人员已在6月全部切到母公司,结果就是6月份会有收入但无人工支出,这样操作有税务风险吗?
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元,其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元,计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额,且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,算应纳税所得额怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
请问经营活动产生的现金流量净额怎么算
公司要注销,因为公司没开公户,跟法人借了1000块钱,发工资,现在账上面有其他应付账款1000块钱,这个咋处理?用交企业所得税?
新成立的公司,通过Atm机存了3万元,我可以先做借款3万,记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万,在记一个借:银行存款3万,贷:库存现金3万,
@董孝彬老师,刚好找到会计分录。
老师,这个是11月30完工,,什么时候开始摊销呢
员工安排在外地工作,算出差吗?公司租的房子,住宿费怎么入账
老师您好,这个分录该怎么去解释呢
那么建筑公司给我们开来50万发票怎么做
借 开发成本 借应交税费 进项 贷 应付账款 建筑公司