同学您好,也就是老板个人拿出的这10万,给房产公司,然后房产公司再用来支付建筑公司工程款,借:银行存款贷:其他应付款——老板名字,借:在建工程贷:银行存款。
老师,我们是房产开发有限公司,老板用房产资质建一个宾馆,老板自己给房产公司拨来10万元,可是我们建立宾馆在建筑公司在建,然后建筑公司给房产开来发票10万元,我们把10万元拨付给建筑公司,这笔分录怎么记账
老师,我们是房产公司,老板投资在建一个宾馆,宾馆在建筑公司挂靠,我们拨付50万元给建筑公司,建筑公司给我们开来50万元建筑服务发票。这笔分录咋做
老师,我们是建筑公司,有个挖机给我们干活3万元,这个司机在我们房产公司拿了个房子,款也没付清,想用建筑公司的挖机费抵房款,应该如何记账?
我们是建筑行业分公司,老板私对公转进来钱10万,我们付材料款10万,后期供应商给我们开票,这个业务怎么做账
老师,子公司6月的业务切到了母公司,6月份主要清理往来,并发生处理剩余存货产生收入,打算7月注销,公司人员已在6月全部切到母公司,结果就是6月份会有收入但无人工支出,这样操作有税务风险吗?
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元,其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元,计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额,且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,算应纳税所得额怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
请问经营活动产生的现金流量净额怎么算
公司要注销,因为公司没开公户,跟法人借了1000块钱,发工资,现在账上面有其他应付账款1000块钱,这个咋处理?用交企业所得税?
新成立的公司,通过Atm机存了3万元,我可以先做借款3万,记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万,在记一个借:银行存款3万,贷:库存现金3万,
@董孝彬老师,刚好找到会计分录。
老师,这个是11月30完工,,什么时候开始摊销呢
员工安排在外地工作,算出差吗?公司租的房子,住宿费怎么入账
老师您好,这个分录该怎么去解释呢
老板要说他往年有实缴,但是都到其他应付款里了,让调账: 让全体股东签老板实缴协议,决议,投资款确认书, 需不需要写情况说明或者在协议里,注明老板往年,那些银行打款是投资款,并把这些银行明细与回单附后面,再让全体股东签字?
老师是三个老板投资
那么老师其他应付款,跟在建工程一直挂着呢,最后咋处理呢
老师我把老板自己拿来的钱做了实收资本了,合适不
您需要确定是借款还是投资款,借款以后是需要偿还的
投资的款,
是投资的宽是贷实收资本的