收到上级补助,借:银行存款 贷:营业外收入--上级补助收入 你们单位是 事业单位么?

就是我收到了一笔上级补助费用,用于森林防火,然后我做了借银行存款贷上级补助收入。然后支出了也是用于森林防火我能不能借上级补助收入贷银行存款假如错了是为什么错,错在哪里?
老师您好,2021年我记错了一笔收入,正确的应该是借银行存款,贷财政拨款收入,我记成贷业务活动费用了,支出当年记得是借业务活动费用,贷银行存款,等于两笔借贷充平了,导致2021年支出,收入少了一比,现在要调整到2022年,应该怎么调整啊,我调整的是错误的冲了之后记了一笔正确的,审计局说不对,收入就增加到今年了。
老师,我们公司是购买方,上个月收到员工差旅酒店发票,因为税率错,那家酒店这个月进行了红冲,开了新的蓝字票,我当时做账是借管理费用,借应交增值税进项,贷银行存款,这个月红冲是不是,借管理费用负数,借应交增值税—进项转出负数,贷银行存款,然后在做蓝字借管理费用,借进项,贷银行存款,然后一月报增值税是要填进项转出的表那一栏对吧,那我电子税务局勾选,是不是不用做什么
旅游公司内账。相当于公司帮员工购买粽子,我们已经收了员工购买粽子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,因为原本是想既然费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目
工会财务,当时收了一笔款,以为全是大病补助,就这样做的分录 借:银行存款168000 贷:其他应付款168000 后面正常付出去了,到年底了,集团公司告诉我们,这里有1万元是临时助困,属于帮扶救助资金(专项),我应该怎么调账? 我只知道要是我正确做分录应该是: 借:银行存款168000 贷:其他应付款158000 代管经费—上级拨款10000 支出: 借:其他应付款158000 代管经费—三类困补10000 贷:银行存款168000 请教老师,那我现在应该怎么调账合适?
应付工资期末余额-19927.66说明什么
老师好,麻烦问下中小学校(单位)教育经费收入和支出情况表,是按权责发生制填写,还是按收付实现制填写数据?
老师好,公司没有税控盘,电子税务局服务费可以抵扣增值税吗?
2023年成立的公司什么时候实缴到位
老师:子公司的注册资本是10万元.,11月底的净利润是负303715元,12月母公司投资款100万元,是同一控制下的100%控制。母公司的长期股权投资是多少,
我是个劳务派遣公司,上月存在不开票代收款项,本月报税的时候填抵扣金额的时候要不要填写这个金额,但是填完之后跟税控对不上,怎么办?
如果个税申报错误第一次多交税,次月更正申报的时候,多交的税会退回来还是在下月抵扣
老师好,税控盘服务费可以抵扣增值税,是填在主表23行应纳税减征额那栏吗
一般纳税人,厂房出租的税率
会计离职,不交接,有什么风险吗
是得 支出是错在哪里,不能倒过来,倒过来是错在哪里
不能那样倒过来 上级补助收入比如是10元 你借上级补助收入6元 那最后的账上数据上级补助收入4元,但是补助收入明明是10元 能明白么?
那上级补助收入是十元,我也借上级补助收入十元,这种就冲平要,是不是就属于冲收入,显示不出账面数
那难道别人没给你补助收入么?你那样反映的就是别人一分钱没给你
嗯嗯,知道了,谢谢老师
好的,你明白就好了的