您好 是的 这样理解正确的

小规模纳税人在前台代开发票扣完税又拿去作废了,又刚好碰上季度报。就100多元老板不想去退税,所以到年底过了税费一直都没退回。应交税费—增值税余额怎么冲平?老师依您看,这个账的会计分录该怎么做
您好,小规模企业代开专票开错了,作废了税费已经扣除过了(税务局的说这季度报完税才能在下月退税),那这个季度做账的时候这个扣的税还像以前正常做 借:应交税费—增值税 贷:银行存款 么。只扣税了,但已经作废了,所以收入就不需要做账了么 是不是作废了就不以他为附加税,印花税的计税依据了。但还要把这个交增值税的分录写上
企业2024年开业的,还没有实缴,实收资本要填金额吗?购买的机器没有发票能算在实收资本里吗?
企业购买的固定资产没有发票怎么入账
什么样的企业属于小规模公司
老师需要缴纳印花税的购销合同包括哪些?无论买什么都缴纳吗?比如公司1、买车房,2、买员工福利盒饭3、买软件产品4、买的办公用品?有点懵
老师请问一下发票代码和发票号码在哪里看
老师,我们23年销售的固定资产,当时没有开具发票,也没做无票处理,25年开具卖固定资产的发票,税务局让在23年补无票收入,请问老师,我23年补无票收入的话,是不是还得补增值税啊。补增值税还得有滞纳金吧?
老师,您好!我报税不成功,是什么原因啊
老师,我用法人个人账号微信扫码登录,我找不到个人中心,备案收益所有人信息,这种情况该怎么办啊
老师,我用法人个人账号微信扫码登录,出现这种情况要怎么办啊,备案收益所有人信息
苗圃的个体每个月开票30万以内也是不用交税的吧
但我这个季度我申报纳税的时候,增值税申报表中税务机关代开销售额那一栏是不加作废那张发票的销售额,但是预缴税款那一栏有作废这张发票的增值税,那我这个季度要如何填表,会不会使得附加税那张表中的增值税加上作废的这张发票的税额。
根据作废后的销售收入填表 附加税的计税依据 您不可以手动修改减去作废发票的税额么