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您好,小规模企业代开专票开错了,作废了税费已经扣除过了(税务局的说这季度报完税才能在下月退税),那这个季度做账的时候这个扣的税还像以前正常做 借:应交税费—增值税 贷:银行存款 么。只扣税了,但已经作废了,所以收入就不需要做账了么 是不是作废了就不以他为附加税,印花税的计税依据了。但还要把这个交增值税的分录写上

2020-10-14 22:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 22:18

您好 是的 这样理解正确的

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快账用户5383 追问 2020-10-14 22:27

但我这个季度我申报纳税的时候,增值税申报表中税务机关代开销售额那一栏是不加作废那张发票的销售额,但是预缴税款那一栏有作废这张发票的增值税,那我这个季度要如何填表,会不会使得附加税那张表中的增值税加上作废的这张发票的税额。

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齐红老师 解答 2020-10-14 22:29

根据作废后的销售收入填表  附加税的计税依据 您不可以手动修改减去作废发票的税额么

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你好,是的,就是这样没错
2020-10-16
您好 是的 这样理解正确的
2020-10-14
您好,下月开发票,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。借税金及附加,贷应交税费
2020-12-29
同学,你好 你之前作废,是不是没有凭证?
2020-12-29
这个交税做,借应交税费,贷银行,后面抵减做,借税金及附加,贷应交税费,要是增值税抵减,你做收入的时候就抵减 贷应交增值税,
2020-12-29
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