有这个支出的时候做,贷其他应付款,应付职工薪酬 原材料等,
老师,本公司是在建方,在建工程-在安装设备、在建工程_安装工程、在建工程_待摊支出,这三个分录什么时候要呢?
公司有三个在建工程,我建帐可以设为在建工程一、在建工程二、在建工程三,然后分别下设建筑工程、安装工程、其他支出。这样对吗
12.出包建设的工程,将需要安装的设备交付承包企业安装时,应按设备的成本,借方记“在建工程一 安装设备工程”,贷方记入什么科目?
新成立的公司新建俩个车间,为俩个车间发生的外包供暖系统工程费用合计金额300万,这300万需要计入在建工程二级科目的哪个科目,公司的在建工程二级科目有建筑工程,安装工程,在安装设备,待摊支出
老师,企业购买土地自建厂区厂房等,核算在在建工程科目。我需要在二级科目设置不同用途的明细,比如在建工程分为建筑工程,安装工程,在安装设备,待摊支出等。那比如生产车间,厂房1厂房2,办公司等我设置在二级科目下面的三级科目?把料工费放在工程物资?可以吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
我想问的是什么时候用这三个分录
就是你们公司这个装修(电气、通风、给排水等)和设备安装的时候用,
电气、通风,给排水事用在建工程-在安装设备还是永在建工程_安装工程
我司是在建方,付隔墙费用,分录怎么做呢
在建工程_安装工程 这个,要是整体的厂区的这个电气、通风、给排水 那就单独做安装工程,我司是在建方,付隔墙费用,分录怎么做呢 借在建工程-厂区建设,/办公区,贷 其他应付款,
你们公司分这么细吗,我之前公司直接一起做在建工程办公楼还是这个厂房这样分的,
那在建工程-在安装设备呢?什么情况下用这个分录
分啊,因为要申报统计局
有安装设备的时候挂这个,因为要申报统计局都是假的,统计局打电话直接叫按他们要求填写,
将设备交付建造承包商建造安装时,借记本科目(在安装设备), 贷记“工程物资”科目。
购买五金商品、柴油、办公用品、洗衣液,宽带费、水费,我们公司的员工直接把这些一起合在一起报销了,可以吗
要是一个人一起支付这个是可以一起报销
这些报销跟公司营业范围无关可以入账吗
五金商品、柴油、办公用品、洗衣液,宽带费、水费 这个是公司用 就可以
有些是个人用的
那这些都合在一起报销,借方分录怎么写
这个看是不是一个人垫付的,只有一个人垫付才可以报销一起,不同人需要分开,筹建期做管理费用开办费,不是筹建期,借周转材料易耗品,五金商品、柴油(要是这个在建工程那做在建工程下面,)、 管理费用办公用品、洗衣液,宽带费、水费,
员工先拿1000元买东西,买了,500元,剩余500归还回来,怎么样做账吗?需要做几个分录
借其他应收款 1000 贷库存现金,报销借xx 费用 借库存现金,贷其他应收款,
临时工工资怎么做呢
有考勤有按月发工资,银行发借xx 工资 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷库存现金
没有,借xx 劳务费 贷其他应付款取得劳务发票
没有考勤也没有按月发,但是他们工资都很低,最高才1400
借xx 劳务费 贷其他应付款取得劳务发票