借 管理费用-年终奖 贷应付职工薪酬-年终 奖
年终奖是计入工资二级科目,还是单独设立一个二级科目 年终奖?
年末计提年终奖是计提在工资里还是单独设置一个奖金明细呢
老师,年终奖跟工资一样是要计入管理费用、销售费用、制造费用,贷应付职工薪酬吗,二级科目应该写什么?
你好老师。计提的年终奖直接计入工资还是单独设立年终奖科目呢?
老师,计提年终奖 是管理费用-工资 还是管理费用-奖金好呢,二级明细科目怎么写
我有一张发票在全量发票里能查到,查验平台也能查到,但是入账平台找不到,入不了帐
你好,老师,8月份开了普通发票,9月份红冲了这张发票,但是钱已经收了,怎么处理呢?这次业务8月份就已经结束了
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗
老师,一家卫生服务站,货币资金只有现金,现金为负数,是正常的吗?
老师好,请问和其他单位的往来借款,现金流量表填在哪一项?比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万
老师,公司是九月底注册的,怎么包税呀
请问做印花税信息采集时,应税凭证名称填什么?应税凭证数量填什么?
老师你好,关于申报工资和实际工资的问题,企业月初做个税申报,月底发放实际工资,很多时候 都不一致,这个会不会导致问题点?
公司发放员工工资时按照当月工资计算给员工扣除了个税,但是因为该员工有专项附加扣除,所以申报个税时该员工累计数是不需要扣个税,那发放工资时被扣掉的员工个税怎么处理,账务怎么处理
老师 个税完税证明开不了显示这个 是什么原因呢