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老师你好,我们的社保缴费基数调整了。我之前不知道,还是按照以前的基数进行社保和工资核算发放的。然后今天发现,我按照之前基数计算的应扣社保金额为5000(比如),实际扣款金额5500,现在我要怎么进行账务处理啊

2020-10-15 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-15 15:51

同学你好 没事,下个月多扣就行了,这个月少扣的挂其他应收款

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同学你好 没事,下个月多扣就行了,这个月少扣的挂其他应收款
2020-10-15
你好,你们是不是没有发工资?没有发工资,没法从工资里扣除。
2021-07-05
同学你好 原分录负数红冲,重新做,没计提的要补计提哦 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-09-10
你好同学,应该工资表中基数应把个人社保和个人承担的个税算在工资表基数前合计成总数,要不社保基数和汇算清缴时候的三费基数都不对
2020-11-15
同学您好,您申报个税的应该按应发工资的数据做
2021-07-29
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