这个电子税务局直接进去进去申报就可以,代办下面有,啥都没有话,直接0申报就可以
小规模个体户办的定额发票,第一个月领了27500的手撕发票,因需要又买了说盘开了262500,怎么报税
老师,餐饮业个体工商户上个月开业,这个月领不了发票了,说要报税,需要准备什么资料,怎么报税啊?
老师,个体工商户餐饮店8月份开始营业,现在说要交个人所得税,也是第一次申报,我应该怎么填呢?
老师:个体工商户核定征收,核定额度6000这季度开了7万的免税餐饮票,上不上税,上一季度10万超了1千上了税,个体工商户什么情况下要上税
我们刚办理了一个体工商户餐饮UKey,12月31号前开了4万的发票,问题:现在1月,我需要报税吗?开票系统需要做什么吗?
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
你几时核定税种?有效期起次月或者是次季度这个进去申报
不知道啊,上个月才开业的
你去看下你去做税种核定吗,没有做税种核定不需要申报 你先去做税种核定之后去领发票就可以,电子税务局,企业信息,
办好营业执照后有去税务局登记,领了发票,那是9月份,10月份就提示要报税,那是不是去税务局登记的时候就做了税种核定啊?因为是老板去的,我也不清楚,从哪里能看出是什么税种吗?
那就做税种核定了,你这个去领了发票了,电子税务局,企业信息 这个有税种核定,你进去看下
好的,谢谢老师
好的,我先回复别的学员了