您好,借主营业务成本贷应付职工薪酬。是应当计入费用?

工程造价咨询公司结转成本的分录怎么做啊老师?谢谢啦!例如参与造价预算人员工资计入了主营业务成本,如何结转?房租物业费等是要计入费用吧
老师,您好!问一个实操的问题,我们公司是做健康咨询的,所以主营业务收入就是健康咨询收入,成本是员工工资,每个月都计入销售费用,那请问有主营业务有收入时如何结转成本?分录怎么写?是结转之前所有的销售费用还是只结转本月的?
编制会计分录19、30日,分配本月工资380000元,其中生产A产品工人的工资118000元,生产B产品工人的工资174000元,车间管理人员的工资29500元,管理部门人员的工资58500元。21、30日,结转本月制造费用(按生产工人的工资比例进行分配)22、31日,结转本月销售500件甲产品的生产成本(甲产品单位成本70元)23、企业月末有关账户的本期发生额如下:(本题做两笔,收入类结转一笔,费用类结转一笔)主营业务收入2000万元其他业务收入500万元营业外收入120万元投资收益80万元(贷)销售费用400万元管理费用30万元税金及附加250万元主营业务成本1000万元财务费用20万元要求:结转有关损益帐户,并计算利润总额24、按利润总额的25%计算应交的所得税并结转25、按净利润的10%计提法定的盈余公积,按净利润的20%计算应付给投资者的利润
您好,老师,我想咨询一个问题 我公司进货了半成品A,之后加入我司的技术开发人员(工资)编写的程序注入到该半成品A中,形成了完整的产品B,我把B卖了,请问,我的研发人员的工资10万元,怎么做到我的产品成本中?我的分录我写2套,你帮我看看,哪个是否正确,或者帮我指导一下,谢谢 分录:1 产成品入库 借:库存商品 10万 贷:研发费用——资本化支出 分录2: 借:主营业务成本 贷:研发费用——资本化支出 我是直接把研发费用——资本化支出放到主营业务成本中,还是放到库存商品后,再结转到成本
老师 公司是装饰工程公司,主要是做的门店装修,您看下这样的分录,成本与收入对冲这一点我不明白,分开怎么写? “工程结算和工程施工” 核算方式 收到预付款时: 借:银行存款 贷:预收账款 开始施工时: 借:工程施工 — 合同成本 — 材料费 / 人工费等 贷:原材料 / 应付职工薪酬等 结算时: 确认收入: 借:应收账款 / 预收账款等 贷:工程结算 同时结转成本: 借:主营业务成本 工程施工 — 合同毛利 贷:主营业务收入 借:工程结算 贷:工程施工 — 合同成本 工程施工 — 合同毛利
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
借劳务成本 贷应付职工薪酬 结转时,借主营业务成本 贷劳务成本。我这样做的可以吧
您好,您这样处理也是可以的。