是的,那就不需要填列的
老师,季报里,企业所得税申报表,当期应纳所得税额为0,是不是A202000企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表就不用填数据了,因为没有税可缴纳,也就不用分配。
老师,A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表,是季报还是年报的时候有?还是备案要填的?
老师你好!我们公司是分支机构,现按照总分机构发来的《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》来申报所得税,所得税为0,想请教一下老师报表报送中的资产负债表与利润中的数应该如何填写呢?
请问老师,总分支机构的企业所得税申报中,附表A202000企业所得税汇总纳税分支机构分配表,里面的分配比例要怎么填呢,我将那三项因素填好后分配比例自动跳出,但是申报的时候未通过说比配比例不等于1(总分公司都是亏损)
你好老师,所得税申报的时候,A202000企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表,这里面填累计数还是当期数啊?还是上年度数
老师,我们用了一些临时工给他们发工资就做了6天,也得公户转账 给他们报个税是吧
老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做
老师企业所得税每个季度可以不交吗?
老师您好!购买固定资产预付款,可以说是定金,但已开专用发票,公司急于抵扣,应该怎么入帐
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?
老师,您好,我公司承担了认证咨询老师的住宿费,这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开