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老师,请问9月份的专票对方未认证,票在对方手里。因税率问题,也跨月了,我在10月份进行了销项负数的填开,请问原发票和负数发票都给对方吗?

2020-10-16 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-16 10:24

由于对方未认证,原发票和负数发票都由你们销售方保管的

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相关问题讨论
由于对方未认证,原发票和负数发票都由你们销售方保管的
2020-10-16
您好,这个是属于10月的哈
2022-10-22
金额是没有问题,你这个金额没有问题,之前做账后面这个开红字和开蓝字不需要再做账,可以发票直接贴之前正确凭证后面
2020-10-24
同学,你好 不可以的,相当于你12月份做错了,最好更正12月份的账
2022-01-10
是的,你们这边认证抵扣,然后开红字信息申请
2023-09-04
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