可以的,可以先结转其他业务成本的

老师您好,我想咨询一下,我们公司是门窗制造企业,制作时先到客户家量平方数,做好销售的时候,开发票的单位写的是:平方米。请问老师:从原材料转到生产成本怎么计算?从生产成本转到库存商品怎么转?要计算平方米吗?还是其他?最后转销售成本的时候怎么结转?谢谢老师
老师您好,请问出租无形资产的成本结算和发票已经开来,但是销售发票估计要半年后才会开,那么成本可以先入账计入其他业务成本吗?谢谢
实行小企业会计准则,签订了一份技术服务合同,甲方要求先在2020年开全部合同款发票,其中有一半的成本发生在2020年,其余一半的成本发生在2021年,当时2020年开票的时候按开票金额全部已确认了收入,现发现应按百分比确认发票一半的收入。导致现在发生了成本没有收入,请问现在怎么调整呢?当时分录:借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税额-销项税额;借 主营业务成本 贷:生产成本 劳务成本。老师,请帮忙看看这种怎么处理,谢谢。
老师,公司转让专利,开票做的其他业务收入,那成本也需要一起结转吧,本月开的发票,专利是12年注册的,注册费有一千多,那这个成本怎么结转,要冲无形资产吗,以前的无形资产都摊销完了,求做账分录,谢谢
请问这四个会计分录怎么做谢谢老师一生平安! 33.结转本月已完工验收入库甲产品生产成本453700元,乙产品生产成本246800元。 34.出售甲产品一批,开出增值税专用发票价款为90000元,增值税额11700元,产品已发 出,款项已收到存入银行。 37.本月主营业务收入为1500000元,其他业务收入为150000元,营业外收入为100000元,结转入“本年利润”账户。 38.本月主营业务成本为750000元,其他业务成本为90000元,税全及附加为30000元 营业外支出为80000元,管理费用为40000元,销售费用30000元,财务费用为15000元,结转入“本年利润”
老师,一般纳税人公司采购了一批模板.木方,在工地用完后当废品卖了,应该怎么做会计分录?可以抵企业所得税吗?会不会有税务风险?
老师您好,年终奖可不可以现在就提前发
a公司股东(b+c) 预估a行收入1500万,现在b想以合作方的方式:我方人员提供账号运营(开具运营服务费发票)运营费475万(运营费占比31.6%),c与a行合作(提供主播支出:主播出境,开具:经纪代理*推广费或者佣金)775万,费用占比51.6%,这种合作方式是否税务合规,是否会引起税务异常 想问一下这种费用占比会不会风险太高,还有这种合作模式的风险是否高
电商行业开票 发票抬头可以直接写个人嘛
粮食收购点,开具发票,是百分之几的税率
金蝶轻应用2年的服务费可以先计入长期待摊费用再每个月结转管理费用-办公费吗?(管理费用办公费和管理费用-长期待摊费用哪个科目更好?)
老师您好,个税问题,现在老板的工作税前是一万,税率是3%.如果再发一个十万合并工资里就成了10%.如果这十万发成奖金呢,个税会不会少点税
老师,问下 1、税务发票系统里有未抵扣的增值税专用发票,影响今后企业注销么? 2、如果是系统里能查到的普票,没入账影响注销么?
老师,对方开了专票过来,我入账时是价税分离,并银行支付了,那我现金流量分析时,进项税额那部分,我是计入哪类呢?
跨区域涉税事项外管,已经交税款,接下来就跨区域涉税反馈,就可以了吧?