同学你好 33 借,库存商品一甲453700 借,库存商品一乙246800 贷,生产成本一甲453700 贷,生产成本一乙246800 34 借,银行存款101700 贷,主营业务收入90000 贷,应交税费一应增一销项11700 37 借,主营业务收入1500000 借,其他业务收入150000 借,营业外收入100000 贷,本年利润 1750000 38 借,本年利润 1035000 贷,主营业务成本750000 贷,其他业务成本为90000 贷,税金及附加为30000 贷,营业外支出为80000 贷,管理费用为40000 贷,销售费用30000 贷,财务费用为15000

老师,当时借法人款的时候,是这样记账的, 借:银行存款,贷其他应收款-xx 。现在还款,怎么记账呢?
给公司员工发福利是不是也要申报个税
工商年报时地址是写做工商年报时最新的地址吗?还是写去年年底的地址
收入记入当月还是上月呀,甲方说发票有问题,又红冲开了一张
老师,我在10月在快帐上用固定资产模块录入了购入分录,然后对方公司因开错发票在11月开了负数发票,重新开了正确发票给我,我怎么样在快帐软件上把10月份的那笔冲掉?
请问老师,学堂的视频,可以转存到微信没
什么条件下,发生的费用计入长期待摊费用
老师,请问没有设置预收账款科目,预收账款做在了应收账款的贷方,现在资产负债表的应收账款金额是负数,这个怎么处理呀?可以只调表,把应收账款里的预收账款分列出来填写在预收账款里,但是不调账吗?
老师好,我想问下年终奖我们25年5月份已经计提发放了24年的,计提和申报都在25年做了,这个如果26年要发年终奖的话,直接做在26年可以吗,还是要在25年12月份账计提一下,然后25年5月份的那个到时候汇算清缴调增呢
老师 我们开票多,但是没成本发票,可以暂估吗,一般可以暂估多少金额,多长时间呢
老师你好 我请问一下一般结转题是不是都会好几个分录步骤啊
老师不是很懂37与38题 他们不是都差不多嘛为什么借贷的方向好像不一样 能给我讲讲嘛
同学你好 老师不是很懂37与38题 他们不是都差不多嘛为什么借贷的方向好像不一样 能给我讲讲嘛——37是结转收入;38是结转成本费用;方向是相反的;