同学,您好,按正确的写
我公司跟客户之间有笔款项往来,客户用票据在一个融资平台,让我们帮忙贴现,然后再转给他,客户自己支付利息和融资保理费用,我这边收到款以往来款还他了,现在打印回单后,发现回单收付款都是我们公司的名称,用途为对公贷款,老师,这个我怎么写分录做账呢
老师,我们公司是搞房地产开发的,问一下这笔款项怎么写分录?(内容:有3张都是1个月转账的款项,(4日付了5万,12日付了4万,17日付了1万)我咨询了老板,他解释说这是支付前股东的利息,因为前股东的100万还在他手里,(这利息来历:是前股东不在公司了,她想追回之前的100万,可现老板没同意,同前股东协商好每年付她利息)电子回单号的交易类型:转账 转出方户名:老板名字 转出方账号 转出行名称 转入方户名:前股东个人名字 转入行账号 转入行名称 请问这笔分录怎么写?
老师,您好,麻烦你帮我看下这个呗,之前是账户名称写错了,又退回来重新付的款,我做账时,之前的那两笔,明细是按正确的公司名称写,还是按错的写呢
老师,出纳付款,付给一家公司,两次都将对方公司户名写错,导致两次都退回。第三次户名才对,才成功付出去。像这种情况,前两次付款失败退回的账,我是借,银行存款,贷:其他应付款-二级明细客商名称,我是录入正确的对方户名还是当时付款时错误的那个户名?
老师们,公司给供应商在2013年8月7日拿着银行进账单手写的,左边出票人是供应商名称,右边收款人是公司,写了2张这个公司基本户的进账单,1张45万元,1张30万元,我查看这个月公司银行流水并没有这45万和30万元,2013年至2024年并且查看供应商会计发来的明细都没有这个两笔下账的数据,而公司的前期会计做账分录借:银行存款 75万元 贷:应付账款 75万元 请问这两笔手写银行进账单是否是作假的?在公司基本户银行中能否查到这两笔银行承诺汇票?
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
8月销售额达到500万,选择一般纳税人生效之日为8月1日,9月份报税的时候怎么算税率
老师,我们是做服装出口的,生产企业,准备第一单出口销售,请问首单出口退税要准备什么资料?和不是首单出口的出口退税有什么区别?有什么需要特别注意的吗?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 1、那成品出库(进销存)这个进销存的单价就是单位成本,而不是销售单价对吧。只有7月入库数量。6月成品结余还不知道,或者6月结余的成品可以用7月单位成本吗?假如7月的单位成本也没有这个成本,那我岂不是还要核算6月成本 2、成本核算表里,生产有领料,那也有退料和超领或其他出入库。那我这个成品原材料成本要增或减吧,对吗?老师。比如领料100+超领10+其他出库15-退料3个=某工单成品原材料成本。对吗?
老师好,职工医保断缴一个月会不会有什么影响?
老师,那是不是就一共写3笔分录,明细都按正确的写,退汇那个也要反应到账里是不,之前我们主管说一出一进的就平了,说不用反应,那样做是不是不正确的
同学,您好,都可以的,但最好体现
好的,谢谢老师,添麻烦了
老师,我这3笔分录可以写在同一张通用凭证上不
同学,您好,可以这样的。
嗯嗯,谢谢老师
同学,您了,不客气了