1、借:在途物资 105000 应交税费—应交增值税—进项税 13000 贷:银行存款 5000 应付票据 113000 2、借:原材料 105000 贷:在途物资 105000 3、借:应付票据 113000 贷:银行存款 113000
2021年6月份,星海公司购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为10 000元,增值税税额为1 300元。要求:分别编制下列不同情况下,星海公司购入原材料的会计分录: (1)原材料已验收入库,款项也已支付。 (2)款项已经支付,但材料尚在运输途中。 ①6月15日,支付款项。 ②6月20日,材料运抵企业并验收入库。 (3)材料已验收入库,但发票账单尚未到达企业。 ①6月22日,材料运抵企业并验收入库,但发票尚未到达。 ②6月28日,发票账单到达企业,支付货款。 (4)材料已验收入库,但发票账单未到达企业。 ①6月25日,材料运抵企业并验收入库,但发票账单尚未到达。 ②6月30日,发票账单仍未到达,对该批材料估价10 500元入账。 ③7月1日,用红字冲回上月末估价入账分录。 ④7月5日,发票账单到达企业,支付货款 求实际成本法下会计分录。
(2)款项已经支付,但材料尚在运输途中。①6月15日,通过银行存款支付了款项。②6月20日,村料运抵企业并验收入库。(3)材料已验收入库,但发票账单尚未到达企业。
2019.9.1,A公司购进材料一批,价款为100000元,取得增值税专用发票,材料已验收入库,同日开出一张面值为113000元,期限为3个月的银行承兑汇票。票据到期,以存款支付(无力支付)。2.资料:1)6.24,购进材料,发票未到,原材料已验收入库,货款未付。2)6.30,6月24日购进材料的发票仍未到,估计价款为10万元。3)7.12,收到6月30日购进材料的发票,价款10万元税款为13000元。企业当日支付材料款。
2019.9.1,A公司购进材料一批,价款为100000元,取得增值税专用发票,材料已验收入库,同日开出一张面值为113000元,期限为3个月的银行承兑汇票。票据到期,以存款支付(无力支付)。2.资料:1)6.24,购进材料,发票未到,原材料已验收入库,货款未付。2)6.30,6月24日购进材料的发票仍未到,估计价款为10万元。3)7.12,收到6月30日购进材料的发票,价款10万元税款为13000元。企业当日支付材料款。实录
2019.9.1,A公司购进材料一批,价款为100000元,取得增值税专用发票,材料已验收入库,同日开出一张面值为113000元,期限为3个月的银行承兑汇票。票据到期,以存款支付(无力支付)。2.资料:1)6.24,购进材料,发票未到,原材料已验收入库,货款未付。2)6.30,6月24日购进材料的发票仍未到,估计价款为10万元。3)7.12,收到6月30日购进材料的发票,价款10万元税款为13000元。企业当日支付材料款。财务处理怎么写这三个
老师,去年的车贷还给车贷公司,直接做的借应付账款贷银存,付的钱里面有本金和利息,所以在今年做利息那部分,借利润分配未分配贷应付账款,行不行?然后更正申报表
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现在有3个机会让我选, 一个是在日本做六休一。一天实际工作8小时。给老板开车。到手一个月35万日币, 另一个是我朋友介绍我回来累积工作经验,底薪3000+提成,也是做六休一,但是有公积金和补充公积金。就是房屋租赁。 最后就是现在这个老板。但是是回国内的公司干活,每月5000税前,社保应该能正常交,公积金啥的没。基本周一到周五,偶尔出差去日本。 是你你会怎么选 麻烦会的老师详细解答一下 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师 咔咔老师 都不要接手
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