(1)原材料已验收入库,款项也已支付。 借 原材料10000 借 应交税费-应交增值税-进项税额1300 贷 应付账款11300 (2)款项已经支付,但材料尚在运输途中。 借 材料采购10000 借 应交税费-应交增 ①6月15日,支付款项。 借 应付账款11300 贷 银行存款11300 ②6月20日,材料运抵企业并验收入库。 借 原材料10000 贷 材料采购10000 (3)材料已验收入库,但发票账单尚未到达企业。 ①6月22日,材料运抵企业并验收入库,但发票尚未到达。借 原材料10000 贷 应付账款-暂估应付账款10000 ②6月28日,发票账单到达企业,支付货款。 借 应付账款-暂估应付账款10000 借 应交税费-应交增值税-进项税额1300 贷 银行存款11300

您好老师麻烦咨询一下电商平台账怎么处理,平台收入一般不开发票,
货款打多了,退回后放到哪个科目里
新开劳务公司目前就一个项目,技术管理人员的工资费用入到哪里合适
老师,如果我们是出租方,一次性收到三个月租金,12月收,但是发票额度不够开要到下个月,那我纳税应该算12月所属期还是可以按1月呢
如果我们客户是香港公司,原计划是从香港公司收美元,现在如果香港公司委托其深圳公司给我司付人民币,这样可以还是开PI发票?签署代收代付协议处理吗?会涉及到收入和税的问题吗?
其他应收款可以提坏账吗?
老师,公司有一个退货案例,想请教老师,怎么解决最方便?
大招班课程讲义在哪里下载?
调整尾数分录,借利润分配-未分配利润 贷应收账款,这样做对吗?前个会计这样做的
公司拿钱投资了要找被投资方拿发票吗
为什么第二个是材料采购不是在途物资
对 应该是在途物资 抱歉 我刚在写计划成本分录 没转过来 实在对不起