你好,具体是什么情况下发生的这个费用(信息技术服务)? 或者这个费用(信息技术服务)所起到的作用是?

请问老师,企业(房产中介)作为购买方收到一张普票,票面内容为信息技术服务,现代服务费,价税合计金额为1800,那么会计分录应怎么写?
实行小企业会计准则,签订了一份技术服务合同,甲方要求先在2020年开全部合同款发票,其中有一半的成本发生在2020年,其余一半的成本发生在2021年,当时2020年开票的时候按开票金额全部已确认了收入,现发现应按百分比确认发票一半的收入。导致现在发生了成本没有收入,请问现在怎么调整呢?当时分录:借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税额-销项税额;借 主营业务成本 贷:生产成本 劳务成本。老师,请帮忙看看这种怎么处理,谢谢。
请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
某服装生产企业为增值税-般纳税人,2019年10月发生以下业务: 1. 外购布匹取得专用发票,价款500 000元,增值税65 000元,材料未到。另发生运费不含税款3000元,取得增值税专用发票。款项已全部转账支付。 2. 外购服装零配件,取得增值税普通发票上注明含税价款22 600元,材料已到,款项未付。 3. 外购的布匹在运输中发生车祸,毁损10%,其余验收入库。 4. 销售服装一批,开具普通发票,价税合计67 800元,货已发出,款项未收。 5. 向敬老院捐赠服装一批,无市场价,生产成本50 000元,服装已发出。 6. 收到合作商场发来的本月委托代销清单,原共寄售200 000元,本月共销售服装含税收入135 600元,企业当即向商场开具销售发票。 7. 委托销售服装的商场按照不含税收入的10%收取含税代销费用,收到商场开具的增值税专用发票和扣除手续费之后的代销款。 8.月末结转“应交税费—应交增值税”账户余额。 请编制会计分录
2022年5月1日,甲公司“应交税费——未交增值税”科目的贷方余额为25500元。本月发生如下与增值税有关的经济业务:①5月7日,从丙公司购买5000件商品,增值税专用发票上注明的货款为500000元,增值税为6500D元,开出一张商业汇票。②,5月10日,销售商品一批,售价800000元,适用的增值税率为13%。商品已发出,货款尚未收到。③5月18日,将本月购进的商品中300件,无偿赠送给当地的一所希望小学。该商品的售价为100元,适用的增值税税率为13%.④5月20日,收购农产品一批,作为企业的产品,收购发票上注明的买价为500000元,以现金支付,收购的农产品已验收入库。请回答这四题的会计分录及明细科目,请把数额写清楚。
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
是房产中介员工开的网络端口报销费
你好 借:管理费用 贷:银行存款
老师,银行对账单上也要有这笔金额是吗?
你好,如果是银行付款的,那银行对账单也会有这笔金额
如果是现金付款,贷方:库存现金?
你好,是的,是这样的