1借原材料503000 应交税费应交增值税进项税额65270 贷银行存款568270
老师,是不是要把税务申报了才能注销营业执照啊
9月时候 公司发了500/人 过节费,这申报个税时候 ,是合并9月的工资表中加一栏过节费, 申报工资薪金是吗?
我们是一般纳税人企业去年购入的设备1,000,000对方给我们开完了发票,我们已经认证了之后我们发现有部分,也就是说500,000设备的质量不合格,对方已同意退货,那么这个退货发票怎么开?请说的详细一些。
老师,季报所得税申报表时职工薪酬那栏怎么填写?从哪里取数
纳税人在什么情况下可以免税
老师,昨天申报的第三季度财务报表数据错了,还能更改吗?怎么更改,谢谢!
农民专业合作社采用〈农民专业合作社会计制度〉报表,补缴去年企业所得税汇算清缴会计分录怎么做
老师,我们老板是一家公司职员,他成立了一家小规模纳税人,给他所在公司提供服务,提供了30000元的服务,他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是单位给老板交的五险一金,这个业务怎么做账务处理?麻烦写一下完整的分录
老师:银行存款余额为正,库存现金科目没启用过,为什么到资产负债表这一步货币资金就为负数了?
老师好,请问残疾人保障金现在申报的应该是2024年的对吗?
2借原材料22600 贷应付账款22600
3借原材料503000*0.9=452700 待处理财产损益503000*0.1=50300 贷在途物资503000
4借应收账款67800 贷主营业务收入60000 应交税费应交增值税销项税7800
5借营业外支出57150 贷库存商品50000 应交税费应交增值税销项税7150
6借应收账款135600 贷主营业务收入120000 应交税费应交增值税销项税15600
第七八两题呢
7借销售费用12000 贷应收账款12000 借银行存款123600 大应收账款123600
8应交增值税的计算是 7800+7150+15600-65200=-34650