1500是包含了5%的,但你这5%没有开票,所以你扣除的时候要-5%部分的。

税法 串上27-4 老师这里的第三问为什么1500*(1-5%),不是(1+5%)这里说开了票了就可以扣除。如果1500包含5%的工程价款吗?那我理解的应该是直接按1500算,如果1500没有包含5%。应该是(1+5%)
就是假如法人0申报工资,生产经营就可以抵扣季度1万5,申报的话就不能抵扣 如果申报了应该怎么算,不扣除任何费用直接按表格税率计算吗? 不是很明白个税工资申报多少和经营所得申报的关系?麻烦老师解读一下 老师用开票21万给我距离说明一下哈~
关于劳务费开票及缴税问题 请问老师:公司打给个人款,让其去税务局开发票,公司给他代缴个人所得税,经双方协商达成一致这部分个税由个人自己交,可以公司留在账上 以应打款10万金额为例,计算出公司代扣劳务个人所得2万5,留在账上,打给个人7万5,我不明白的是,这样的话个人只收到了7万5,怎么开10万发票给公司呢? 而如果只开7万5的发票,那公司是不是应该按照7万5来算税费那就是1万7了? 那如果10万含税的基础上,个税还由个人支付,税务局不给代缴规定了必须公司代缴的情况,但是个人同意自己支付的前提下,该怎么平衡这个事情呢?辛苦老师帮我解答一下
请问老师,我4个做了一笔广告费,广告公司开了我们公司的发票,银行转的,5月才知道这个广告费是客户出的,我们从货款里扣了,,请问一下 1.我应不应该开一张发票给对方,如果开了是不是要做成其他业务收入然后把4月的广告费发票做成其他业务成本抵消, 2.如果对方没有说要发票,我可不可以不开,这比费用直接充账款啊
老师,截图1写清楚了,主要问题是涉及分包的附表一第八列不含税金额要怎么填写?很多老师说是系统自动带出来,直接第七列除以1.03,我不这么认为,因为超过30万,专普票都要缴税,主表第一行等于二加三行,第二行填写专票金额是扣除分包后金额,第三行普票是填写1%销售额,如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03,那么主表第二行和第三行该如何分配填写?会有差额,老师可以计算一下再回答我!!
老师您好!以前年度离职员工补发奖金现需申报个税,人员信息采购修改后怎么申报?
老师好 开的劳务建筑费3%的专票 就变成了简易计税 报税的时候还要交这个税金 我会计分录怎么做
你好老师,装修购买的热水器3200记哪里
请问网上怎么申报一般纳税人
老师,什么情况下一般那树人建筑工程公司可以按简易征收,开3%? 需要满足哪些条件?需要走哪些税务局流程?然后开票时可以选择3%,会带出来吗?刚接触这块
老师,如果我3月收到所属期2月的发票,是普票,然后要求换开成专票,那我这个票在2月怎么入账?直接按专票的价税分离入账吗?
物料没有开具发票,产品入库后,进入给主营业务成本,这批货再全部卖出,主营业务成本对应物流没有发票的部分进行主营业务成本调增是吗
新会计怎么快速知道销售收入?通过电子税务局开的发票吗?
老师,22年卖车,26年补了增值税附加税所得税,凭证怎么做,缕不清了
报税通过电子税务局的发票就可以直接报税吗?比如1月账没有做完,会计走了,没有人报税,但是又到了交税节点,新会计怎么办?
明白了,题目没理解清楚
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快。