同学你好,小规模纳税人开专票税率,目前来说是1%,这个专票算应交增值税=开票全额*1%/(1+1%),如果不超过30万元,单独核算,否则,和其他的普票一起算。

老师,请问小规模纳税人开专票税率是13是吧?这个专票怎么算应交税费呢? 是和其他的普票一起算吗?不超过30万就不交增值税? 还是单独核算?
老师:我司小规模纳税人,自开普票未超过30万,但加上自开的专票就超了了30万,我想问是普票和专票加在一起超过30万交税,还是只交专票部分,普票未超过30万的不用交
小规模纳税人,普票季度不超过30万不交增值税税。那假如普票不超过30万,但专票和普票加一起够30万了,专票肯定交税,那普票的部分呢?也一起交,还是只交专票部分?
老师好,今年小规模开票不超过30万免增值税,这个30万是指专票和普票合计开票额度不超过30万,普票的部分不交增值税,还是说单独普票开票不超过30万(不含专票额)免增值税?
小规模一个季度超过30万要交增值税,是按专票和普票合计算的吗,还是分开算
建筑劳务公司把某一专业作业给到刘某,刘某可以给底下的农民工购买工伤保险么?
老师好,火车票退票费如何做分录
个体户定期定额是季度申报啊?
经营者以自然人身份注册电子税务局账号,完成实名认证。 信息确认:登录后进入【新办纳税人开业】模块,核对工商系统自动带出的个体户信息(如名称、税号),确认后提交。 这个新办纳税人开业这个模块在哪里?
按照各项目归集的各类间接费用 如果结转 是结转到各项目主营业务成本里面还是结转到相应的费用里面啊 比如a项目 发生业务找到费 是结转到a项目主营业务成本 还是结转到管理费用下的业务招待费啊
老师,别人介绍了一个项目,现在跟对方签了分包合同,那就是只开分包票给他就可以了吗
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的
我收到一条会计学堂的退费短信,会计学堂要关了吗?
教堂做账用什么会计制度?
预计明年客户的钱收不到,那现在还能申请退税吗?