你好,先预付供电所来了发票冲预付
老师好,我公司欠得有供电局电费,有钱时就付,供电局也没每个月开发票给我们,等款付得有一定金额时再开总的开一张发票过来,请问这种情况要怎样做帐。
电费是当月计提,然后等发票来再下个月调整的,付款是员工本月去供电局交上月钱的时候开发票过来报销,还是先预付供电局电费,等下月发票开来冲预付呢?
老师,月头交的电费,月底开的发票(物业都是月底统一开票),支付电费时直接入费用了,发票开过来就附到当时交费单的后面了,这样可以吗?还是说必须要先挂预付账款,发票来在入费用下预付款
付领导的通讯补贴,电信公司未开票,先暂挂其他应收账款。本月需要计提这笔福利费吗?还是等下个月收到发票再计提?
老师,做生产成本,制造费用-电费本月的电费得在本月先计提,下月才来发票,就是本月计提的电费做在本月里,电费是有对公付款开票的,那水费也有开票,不过水费是对私转账的,那水费是按本月开进来上月水费的发票去做成本制造费用-水费,还是得在上月计提,做在上月的成本里呢?付现金的水费用不用计提?
你好老师,现在一个客户打电话一年前的发票作废重新开 怎么弄
老师,所得税新的申报,职工薪酬已计入成本费用的数据是本季度的数据还是1至本季度的累积数据呢
老师好,我们公司起诉甲方支付工程款,判决书上最终是要甲方支付我公司聘请的律师费,我的理解是甲方把钱付给律师方,由律师方给甲方开发票,我公司之前支付的律师费退给我公司,律师方开的发票我方冲红,但是我方律师说是不能给甲方开票,因为他们和甲方没有合同关系,要是按照律师这种说法,甲方把钱付给我公司,我公司是否能够给甲方开发票,把这笔业务完成呢?
请问老师,有出口的企业,附加税=本期实缴增资税+上期免抵退税额,对吗?
老师,我们6月份有采购原料,然后转手销售出去,但是代理记账在7月申报的时候把这个成本记到了管理费用-办公费,我现在把账接回来了,要怎么处理呢
老师,请问企业收到不征税地方政府补贴款,要怎么记账 ,一套会计分录怎么写,从收到到花出及购买固定资产的折旧
销售单位可以给自己工会委员会开发票吗
8.12酒店关停,9月没有收入,现在要申报9月份增值税是不是0申报
请教老师:建筑业简易计税差额开票可以全额开专票吗?
小规模纳税人企业,针对六税两费减征政策,地方教育费,附加教育费补缴和城市维护建设税。怎么填写报表
预付的时候需要什么附件作为出账手续
预付是按计提金额预付还是以什么金额为依据
银行回单是原始凭证
按照发票金额付款就是
预付的时候发票还没有收到
不要紧,预付就是没有收到发票
我的意思是预付的金额是大概自己觉得差不多的金额付款,还是供电局在发票没有来之前你预付款的时候会给你一个数据先预付
你自己先根据数据估计
那预付的数据每个月一直会累计往后滚动,那个预付数据要和供电局核对吗?
收到电费发票就调整预计金额
请老师帮忙提供一下,水电费计提,预付,收到发票的完整分录,谢谢
借预付账款贷银行存款
借管理费用 应交税费进项税额贷 带预付账款