您好 之前发票没到记入预付账款科目 现在收到发票可以直接从预付账款结转长期待摊费用

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我们酒店请设计公司帮设计,付预付款,预付款收到发票我就直接转入“长期待摊费用”,开业再摊销,这样做对不对,还是说要设计完才能计入“长期待摊费用”
之前发票没到记入预付账款科目,现在收到发票可以直接从预付账款结转长期待摊费用吗?
预付的工程款,在12月还没收到发票,要把预付账款转到长期待摊费用嘛?
装修费已付,但发票未到,借:预付账款 贷:现金?那收到发票的时候再借:长期待摊费用-装修费 贷:预付账款?
老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元,当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票,但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目,但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ,那我怎么处理呢 现在需要把长期待摊费用的235000元转到预付账款科目吗?等发票收回再计入长期待摊费用
                老师,为啥要隔三差五的提取备用金,而不是从公户里直接付款呢?
老师您好,租赁一个小区底商开超市,一年3万租金,如果我要让对方开发票 是不是得收我税点,我想知道 开房屋租赁发票需要交哪些税,税率分别是多少,谢谢
合伙企业自然人股权转让,要交印花税嘛?
建行利息得了46.83请问分录怎么写
补23年7月之后的账,23年6月有计提工资,现在不确定是否实际发放,之前员工已经离职,取消计提比较好,还是参照上月发放工资记录做已发放工资(之前月份发放工资贷方都是其他应付款,没有用银行存款或者库存现金发放)
做固定资产卡片饮水机3台624000元做一张卡片可以吗,属于什么类型折旧年限?
你好,一般纳税人企业,在今年5月末汇算2024年企业所得税时因调增补缴企业所得税200元。执行小企业会计准则,这200元会计分录怎么做?谢谢
老师,您好!公司属于建筑业,给对方公司开的9个点的税率,对应的进项能收3个点的进项票吗?对方23年的时候把3个点税额,开成了9个点,想在本年置换出来!这样有风险吗?
你好,23年12月取得的专票,因对方失联异常,我这边税务局要求进项税额转出24万,成本不用动,只需在10月所属期转出即可,那我这24万会计分录该怎么做?谢谢
付银企直联服务费75万元可以一次性计财务费用手续费吗?
如果是工程类的,收到发票需要先预付账款结转在建工程,完工后再结转固定资产吗?还是可以收到发票直接结转固定资产?
工程没有完工前收到发票需要先预付账款结转在建工程 完工后再结转固定资产