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老师,6月付房租费20万,10月开来票,这个会计分录怎么走账,怎么付款分录怎么摊销分录,票来了又怎么冲销

2020-10-17 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-17 11:00

你好 支付的所属期几月份 六月份分录怎么做的

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你好 支付的所属期几月份 六月份分录怎么做的
2020-10-17
你好 借预付账款贷银行存款。 按租期按月分摊 :借管理费用-租赁费贷预付账款。 发票来了 与你暂估费用 和预付账款金额一致的。  把发票附 凭证后面去。 不单独处理分录了  
2021-05-05
您好,可以计入预付款项科目,借成本费用科目,贷预付款项等
2022-03-26
 你好;  借预付账款 贷银行存款 ;按月分摊 :借管理费用-租赁费; 进项税 贷预付账款   
2022-11-03
你就借:预付账款20贷:银行存款20
2024-04-14
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