同学您好,是的,这是系统的对报表做的重分类
你好,应收账款科目余额表期未有借方余额290000,有贷方余额37200,预收账款期未余额为零,资产负债表重组后,资产负债表应收账款期未数是怎么计算的呢
老师,畅捷通T+专业版,期初余额录入的应收账款是贷方,录的是负数,做账后资产负债表怎么记入了预收账款?
老师,畅捷通T+专业版软件科目期初余额的应收账款录入的是负数,记账后生成的记入了预收账款。怎么调账呢?
老师,应收账款的期初余额1900,本期借方100,贷方200。预收期初余额1000,本期无发生额。预付账款期初6000,本期借方:2000,贷方2600。那么资产负债表的应收账款 预付款项 预收账款 分别怎么填?
老师,我公司现在需要换财务系统,需要把旧系统的期末余额放到新系统上,可我有一个问题,资产负债表的预收账款期末余额=应收账款的贷方余额+预收账款的贷方余额, 比如 预收账款-A客户 借方余额5000 预收账款 -B客户 贷方余额60000 应收账款- 甲公司借方 10000 应收账款-乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据,结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢,我都是按照对应的科目输入数据的。
资产负债表期末余额应交税费为负数意味着什么
老师好,我们8月份生成一般纳税人,以往我们季度销售额都没超过30万,所以都做了一个结转减免增值税的分录,7月末的开票额超过了免税额度,需要全额缴纳增值税,7月末的时候需要做计提分录吗?
老师你好,我这边接手一家新公司,老板也是从别人那里转过来的公司,但是我刚才看了财务报表,都是有数据的,我可以要求之前的财务把财务数据都抹平吗?如果有数据,我们这边应该怎么规避风险
老师,现在都是数电票,需要老会计给纸质版吗
大征期是比平时要申报很多报表和税吗,具体是哪些呢
我公司是一家国资子公司,现在政府把工业园区里的绿化、中草药、道路维修、整改类业务让我们做,也没跟我们签合同及付款,具体工程我公司又是发包给外面的公司做,我们公司付款,对方开发票给我,那我收到的发票直接做工程成本吗?那我的收入又怎么确认呢?
老师,我们公司每年支付一次金蝶软件服务费6万3,这个怎么做账?
老师这个题目怎么做,我用红笔写的思路不对吗?
老师,这家公司是一般纳税人,法人组织他和两个员工参加网球培训班,对方公司只能开体育服务的普通发票,我收到这张票入账是没问题的,对吧?
婚庆公司给主持人的费用,是成本,那个是不是需要申报劳务报酬
老师,那怎么调账呢?
未交增值税记入了其他流动资产
您好,这是不需要调账的,
财务软件重装补录的之前数据,和之前存档的报表对不上了
具体是差异在哪里呢?就是因为这个就是因为这个重新分类吗?
应收账款录入的负数,生成资产负债表还包括,未交增值税记入了其他流动资产
这是重新分类的原因形成的
那怎么弄啊,和之前数据报表对不上了
那除非选择不重分类