你好,应收账款是负数 可以调整应付账款/预收账款,所以你也可以不用调整回来
老师,畅捷通T+专业版,期初余额录入的应收账款是贷方,录的是负数,做账后资产负债表怎么记入了预收账款?
老师,畅捷通T+专业版软件科目期初余额的应收账款录入的是负数,记账后生成的记入了预收账款。怎么调账呢?
老师,我们手工做账没有设预收账款和预付账款科目,如果应收账款和应付款科目余额为负数,资产负债表里就入到预收和预付科目里。现在年初一月份,我录入财务软件期初数据怎么录呢?
老师,应收账款的余额是负数,导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统,重新建账,那么应该怎么录入这应收账款的期初余额?因为我之前的分录一直没有用到过预收账账,现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢?
建账初期应收账款其他应收账款预付账款均有负数,金额总计是后面的差额,这三个科目的负数是不是就是下面应付账款预收账款其他应付款的正数金额,如此产生的账面数据和报表的差额应该怎么调整呢
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
老师我是个体工商户,我是高挖机的,我请来的挖机师傅的工资应该怎么走
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,分录怎么做
本财年发现上一财年多计提税金,本财年应该如何冲销
公司购入车辆公司收到机动车发票,车辆用于销售人员跑业务,和接待客户,能够抵扣
生产企业出口退税,最后如果有免抵税额,需要缴纳附加税,那么,这个免抵税额还需要结转到下个月吗?
25年在信用平台里修改了22年的工商年报的税金缴纳金额,当时少统计了最后一个月税金,企业会因为修改了这个数据被列入异常名录吗?
公司购入车辆那些情况公司收到机动车发票不能抵扣呀
不调生成的资产负债表和之前存档的对不上了。财务软件重装后补录的之前数据
那就调整到应付账款
怎么调,这个负数从应付账款减掉吗?
直接计入到应付账款
老师,应交税费怎么调?
应交税费和应交个税现在记入了其他流动资产
那你就要调整出来
老师,那怎么调?
借 需要调整科目 贷应交税费