你说做账,是的,你这个2%做主营业务收入下面了,不需要另外做了
老师,请问一下,小规模纳税人在今年因疫情,原3个点征税现减按1个点征税,那在季度开票不达30万时,那个免征的增值税是不是也是按1个点计入营业外收入,那优惠的2个点就不用入账了,对吗?
老师,请问小规模普票季不超30万,免征增值税,那在结转增值税时转入(营业外收入)的那个金额是三个点的还是一个点的税额呀? 开票入账是一个点, 申报表免税栏为3个点
小规模在一个季度里,有跨境应税行为免征增值税免税额50万,未达起征点免征额30万,那么是要按80万来缴纳增值税1%吗,那这样50万免税收入,就没有免税的意义了?怎么申报增值税?
老师:这个小规模纳税 人,2023年的增值税优惠政策,不是小于30万/季免增值税,然后适用3%征收率的用1%来开票吗?为何这个题目,他放弃了减税优惠,3%减按2%,为何还是开3个点,他现在优惠不是开1个点的票?难道开1个点是2022年优惠。好像2022年是1-4月是45万免,后面5-12直接全部免了,没有涉及税率的优惠吧
小规模纳税人未达起征点申报无票收入(23年的数据,那时候增值税减免按1%计税),报税的时候填写收入,那个减免未达起征点的税额是按3%计算,然后我们入账的时候是按1%转到其他收益科目,减免的2%账面是否需要体现
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以