你好 8月的账用7月末的余额表金额录入期初数试算平衡开始做账
老师你好,请问一下我有八月份的科目余额表怎么建账?是不是入期初还是期末余额?鹿丸之后,八月份的凭证需不需要重新输入,或者直接九月份开始凭证!我是嗯,八月份的期末余额,然后从九月份开始纪录片中,我发现资产负表表上的不平衡!并且八月份的期末余额跟资产负债表上的期末余额有也不对。
但是我其实建账是八月份的。 我是入期初余额还是入期末。 我有就是八月份的科目余额表。
老师、金蝶软件录入就是数据,累计借方,贷方,期初余额,填哪个表,科目余额表么,那期初余额是填上年度的期初数还是填,上个月的期初数,如:7月份建账,那我选7月开始建账,填初始数据就要填6月份的数据,是不是就填5月份的期初余额啊
老师,我是中途建账,9月份的科目余额表的期初余额是不是填八月份的期末余额
我是半路接账,我是期初余额录入3月份的科目余额表吗
出口为FOB价,工厂到港口运费可以开具O税率发票的吗?
公司申报个税后,更正了申报后不交税了,之前交的税会自动退回来吗?
老师,收据入账单笔不超过500元一个月可以入几次账?有限制吗?
法人从公账借款100万,是年底归还还是12个月内归还?比如7月借款
出口报关什么贸易方式运费要开9%专票,6%报关费专票的?
你好 老师 付款是记账 借 其他应收账款1 贷 银行存款1 收回来直接从应收账款冲这笔钱,调账回来的话怎么做分录
货代行业的印花税怎么算的呀?
法人从公账借款100万,是年底归还还是12个月内归还?
老师,公司的车卖给个人,我需要给个人开13个点专票么,公司一般纳税人
如何测算季度所得税:是不是本季度末负数的未分配利润,减去利润表中本年利润发生额,应该是上年度剩余可弥补亏损?但是这个方法算出来相差十几块钱?是什么原因造成的?
我没有一个八月份的余额表 这个七月份的余额表没有明细 只捣了个八月份的余额给我
你好 没有数据 就不好办了 或者你盘点 出来期初数做账
之前呢是代理会计记账做的,他给我的就是已经做好帐了八月份的帐,导给我就是一个科目余额表科目余额表,然后我就是按他八月份的这个科目余额表的那个期末余额录的,然后入累计,然后就启启用账套,启用帐套之后呢,然后我就从九月份期间进去,进去之后,我就开始录凭证,录完凭证,结账完,发现这个资产负债表不平衡,不知道什么情况。
你好 您建账时期初是不是平的 ?期初要是不平出报表也不行
数据有的 就是科目余额明细表
您 好 咱俩说问题要同步 这样才好解决问题 您建账时期初是不是平的 ?
建账的时候提示是平衡的不平衡的话,我就不能建立
你好 您是软件 做账 分录也是平的 , 不平保存不了,出报表也平才对 ,现在报表差哪个数不平 ?账上有以前年度损益 调整吗 ?
期初不平衡,期末跟八月份的那个期末也对不上
你好 您期初不平不行 要平了才开始做账 要找到不平的原因
那你告诉我这个,我是不是该直接九月份入八月份的期,期间素
我怀疑是这个期间弄错了,因为我在8月31号录的八月份的这个期末余额
你好 9月建账就是用8月末的科目余额表 这个科目余额表要平才行 不然期初数不平不行
八月科目余额,我要在九月期间录期末,还是在八月期间录取期末
你好 您要是9月份建账,就是录入8月末的科目余额表的金额
我的意思就是录期末的时候,要在九月期间入,还是在八月期间路
你好 您好 您选择9月建账就是在9月录入
那这样说,我八月期间就不要入期初了,直接在九月入期初,然后入凭证是吗
你好 您想9月建 8月不用录入 9月建账就是在9月录入期初 试算平衡就开始做账