你好 8月的账用7月末的余额表金额录入期初数试算平衡开始做账
老师你好,请问一下我有八月份的科目余额表怎么建账?是不是入期初还是期末余额?鹿丸之后,八月份的凭证需不需要重新输入,或者直接九月份开始凭证!我是嗯,八月份的期末余额,然后从九月份开始纪录片中,我发现资产负表表上的不平衡!并且八月份的期末余额跟资产负债表上的期末余额有也不对。
但是我其实建账是八月份的。 我是入期初余额还是入期末。 我有就是八月份的科目余额表。
老师、金蝶软件录入就是数据,累计借方,贷方,期初余额,填哪个表,科目余额表么,那期初余额是填上年度的期初数还是填,上个月的期初数,如:7月份建账,那我选7月开始建账,填初始数据就要填6月份的数据,是不是就填5月份的期初余额啊
老师,我是中途建账,9月份的科目余额表的期初余额是不是填八月份的期末余额
我是半路接账,我是期初余额录入3月份的科目余额表吗
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
老师您好,请问一下,公司法人没签劳动合同报销火车票,能抵扣进项税吗?
老师 请问报个税报应发合计还是报实际要发的工资
其他都明白了,就是(1-20%)和(1+10%),为什么要用1呢?
老师您好,想问下五险中只有医疗属于医保吗
老师 老板用自己的钱给公司当备用金,以微信转账的形式 需要什么票据
老师,请问这个四笔如何登手工账?谢谢
本年固定资产原值10万无票入账,本年该固定资产计提折旧4万,那么汇算清缴应该调增多少,填在哪里
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,如果按金融5:1,2024年可以借款多少,利息才能全部扣除
这题涉及的分录给我写一下吧
我没有一个八月份的余额表 这个七月份的余额表没有明细 只捣了个八月份的余额给我
你好 没有数据 就不好办了 或者你盘点 出来期初数做账
之前呢是代理会计记账做的,他给我的就是已经做好帐了八月份的帐,导给我就是一个科目余额表科目余额表,然后我就是按他八月份的这个科目余额表的那个期末余额录的,然后入累计,然后就启启用账套,启用帐套之后呢,然后我就从九月份期间进去,进去之后,我就开始录凭证,录完凭证,结账完,发现这个资产负债表不平衡,不知道什么情况。
你好 您建账时期初是不是平的 ?期初要是不平出报表也不行
数据有的 就是科目余额明细表
您 好 咱俩说问题要同步 这样才好解决问题 您建账时期初是不是平的 ?
建账的时候提示是平衡的不平衡的话,我就不能建立
你好 您是软件 做账 分录也是平的 , 不平保存不了,出报表也平才对 ,现在报表差哪个数不平 ?账上有以前年度损益 调整吗 ?
期初不平衡,期末跟八月份的那个期末也对不上
你好 您期初不平不行 要平了才开始做账 要找到不平的原因
那你告诉我这个,我是不是该直接九月份入八月份的期,期间素
我怀疑是这个期间弄错了,因为我在8月31号录的八月份的这个期末余额
你好 9月建账就是用8月末的科目余额表 这个科目余额表要平才行 不然期初数不平不行
八月科目余额,我要在九月期间录期末,还是在八月期间录取期末
你好 您要是9月份建账,就是录入8月末的科目余额表的金额
我的意思就是录期末的时候,要在九月期间入,还是在八月期间路
你好 您好 您选择9月建账就是在9月录入
那这样说,我八月期间就不要入期初了,直接在九月入期初,然后入凭证是吗
你好 您想9月建 8月不用录入 9月建账就是在9月录入期初 试算平衡就开始做账