然后借应收账款贷应收票据,实际再转给别人时候,借银行存款财务费用贷应收票据

老师,给员工缴纳社保,可以抵哪些税?
老师,一般纳税人未开票收入货物买卖10万,没有进项,下个月也要交增值税13000吗?
注册过小规模纳税人的再注册个体户,电商税怎么交呢
请问税务师考试可以带计算器吗
社保补缴到什么时候结束。期限是什么时候
老师税金及附加(本年累计)要在哪里查看呢
如果是高新技术企业,内账要怎么去规划,规范好账目相关工作呢
老师你好,咨询下分录上的问题,就是借款现金福利费,分录发放我做了借销售费用-工资 500 销售费用-福利费500 贷现金1000,但是在发放9月份工资时候发现25.2月份工资单上没有减去个人应该承担的500,因为这个福利1000是个人承担500,公司承担500,然后我就在9月份工资上扣了3000元,可是我25.2月账上是已经做了1000了,我如何平这个实际是3000元的账呢?一个春节,一个中秋,一个端午,但是春节我发现账已经做了,但是工资上没有减少这个500,现在分录不会调整了,
发票进账明细怎么查?
借:研发支出-费用化支出 1000元,贷:银行存款1000 请问结转时候要怎么结转呢?分录是
同学您好,借应收账款贷应收票据,实际再转给别人时候,借银行存款财务费用贷应收票据
我从银行存款转到了法人的账户 该怎么做账喃
公司只有法人一个股东
借其他应收款——法人贷银行存款
如果这笔钱法人放到公司里面当作库存现金喃 用于开销费用类
那就直接不需要给他转了,
但是已经转了 该怎么做账喃 这个
那就按我上面协的分录做
转了以后又想放回公司做库存现金喃 怎么做账喃
那就在收回来,就是让他再转回来
转回来不就是银行存款了吗?
我要的是库存现金
那金额不大的话,借现金贷其他应收款