同学你好 借应付票据200万 借财务费用-2200 贷银行存款200万-2200 借固定资产160万 贷应付票据160万
老师你好,用银行存款200万购买银行承兑汇票200万,收到手续费2200元,收到承兑汇票200万后用160万购买了机器设备,应该怎么做分录?
老师,A公司低价购入一些未到期的汇票,然后到期后再承兑,从中赚取差价,这种业务如何做分录 1.购买时 借:应收票据-汇票 贷:银行存款 2.中间有利息收入如何做分录 借:银行存款 贷:财务费用(红字) 3.兑换汇票分录如何做 借:银行存款 贷:应收票据-汇票 老师以上分录是否正确,该如何做
(1)根据资料(1),甲公司销售商品一批,价款200万元,增值税款26万元,成本150万元,应分别记录如下分录:(1)销售商品200万元:银行账户200万应收账款200万(2)应交增值税26万元:应交增值税26万应交税金26万(3)实际成本150万元:商品存货150万成本费用150万(2)根据资料(2),乙公司商业承兑汇票未能兑现,应做出如下分录:(1)计提坏账准备30万元:应收账款30万坏账准备30万(2)收取乙公司100万元:应收账款100万银行账户100万
老师你好,B公司收到一张(未到期的)电子银行承兑汇票5万元,出票人是A公司,然后B公司把这张(未到期的)电子银行承兑汇票背书给C公司,请问站在B公司的角度,从收到这张电子银行承兑汇票 到 将汇票背书出去的会计分录应该怎么做?
购买原材料一批,价款200万元,增值税税率13%,运杂费1万元,材料已验收入库。开出支票50万元,银行承兑汇票20万元,抵预付款10万元,其余尚欠。会计分录怎么做啊?具体数额为多少?
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
写错了是22000元,是购买承兑汇票单位直接支付的,老师这个也是冲减财务费用吗
对的,减去22000就行了 分录是一样的
好的,谢谢老师
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