同学你好 借应付票据200万 借财务费用-2200 贷银行存款200万-2200 借固定资产160万 贷应付票据160万
老师你好,用银行存款200万购买银行承兑汇票200万,收到手续费2200元,收到承兑汇票200万后用160万购买了机器设备,应该怎么做分录?
老师,A公司低价购入一些未到期的汇票,然后到期后再承兑,从中赚取差价,这种业务如何做分录 1.购买时 借:应收票据-汇票 贷:银行存款 2.中间有利息收入如何做分录 借:银行存款 贷:财务费用(红字) 3.兑换汇票分录如何做 借:银行存款 贷:应收票据-汇票 老师以上分录是否正确,该如何做
(1)根据资料(1),甲公司销售商品一批,价款200万元,增值税款26万元,成本150万元,应分别记录如下分录:(1)销售商品200万元:银行账户200万应收账款200万(2)应交增值税26万元:应交增值税26万应交税金26万(3)实际成本150万元:商品存货150万成本费用150万(2)根据资料(2),乙公司商业承兑汇票未能兑现,应做出如下分录:(1)计提坏账准备30万元:应收账款30万坏账准备30万(2)收取乙公司100万元:应收账款100万银行账户100万
老师你好,B公司收到一张(未到期的)电子银行承兑汇票5万元,出票人是A公司,然后B公司把这张(未到期的)电子银行承兑汇票背书给C公司,请问站在B公司的角度,从收到这张电子银行承兑汇票 到 将汇票背书出去的会计分录应该怎么做?
购买原材料一批,价款200万元,增值税税率13%,运杂费1万元,材料已验收入库。开出支票50万元,银行承兑汇票20万元,抵预付款10万元,其余尚欠。会计分录怎么做啊?具体数额为多少?
老师:客人要多开2000元发票,我们要收多少个税点,要怎么算
老师,以前年度科目做错了,现在怎么调账,收入,做成库存现金
小规模纳税人是按月申报,需要每月上传财务报表吗?
还是那个一般户的问题,我们开这个户目的是为了和另外一个子公司座位专用的资金往来账户使用,但是当时那个子公司还没成立,但各项业务已经在开展中了,然后和我们单位合作成立这个子公司的企业先行投入了5w作为备用金,然后我这边做账就是做到了往来,走的其他应付款,然后月初走了两笔账买的办公用品,做账就是对冲其他应付,现在的问题是,因为买东西付钱从我们这里走的款,等于说我们单位做账,不太合适,就让他们先垫付或者先挂着,等开了户再转账,前几天催的不行了要付账,商量之后是说取现1w先垫着,我就是前两天问的那个问题嘛,但是发现其他应付整不平了,做到其他应收的话,一般户也是少了钱的, 这种情况下应该咋办呀老师
请问完税凭证怎么抵扣进项?税务系统里有吗?还是拿着完税凭证去税局抵扣?
收购农产品,可以反向开具销售发票和购进发票,在税务系统哪里开具?
你好 请问 开的餐饮服务费发票是专票 能不在电子税务局里进项票认证 直接走费用吗?
老师,现在有一家销售公司(资质理论上是健全的)想和我们公司合作。方式是预付款方式,每天给我们公司账上打款(10-100万或者500-1000不等),给我们公司一个销售公司的收款码支持线下收款。然后计划在网络平台给我们公司打宣传(通过网络订单来的客户线上收款直接到销售公司账户) 因为是对公打款每个月3次对账,对账之后我们公司要给销售公司开对公发票(13%税点) 这有什么问题吗?
老师,我们工程在外地,给甲方开发票时,需要开外管证吗?这个外地工程都涉及到什么事儿
老师,落地加工的账务处理是怎样的?和平常的加工行业一样吗?
写错了是22000元,是购买承兑汇票单位直接支付的,老师这个也是冲减财务费用吗
对的,减去22000就行了 分录是一样的
好的,谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢