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某增值税- -般纳税人企业2019年购买原材料1 000吨, 每吨100元,增值税专用发票上注明价款100000元,增值税13000元,.支付运费1 000元(不含税),购买不需要安装设备- - 台价值50 000元(不含税价);以上材料和设备均以入库并付货款。本月该企业销售甲产品1 000件,每件200元,通过银行支付销货运费1000元(非代垫),贷款尚未收到;将乙产品(100件用于发放职工福利,每件成本150元,成本利润率10%,该企业按月纳税,上月 尚未抵扣增值税进项税3000元。要求:编制相关会计分录,计算该企业当月应交纳的增值税额。

2020-10-18 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-18 10:14

本月进项税额的计算过程 13000+1000*9%+50000*13%=19590

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齐红老师 解答 2020-10-18 10:15

本月销项税额的计算过程 1000*200*13%+100*150*(1+10%)*13%=

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齐红老师 解答 2020-10-18 10:17

本月应交增值税的计算销账税额减去进项税额

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快账用户6264 追问 2020-10-18 15:10

老师本月销项税额不算运费吗

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齐红老师 解答 2020-10-18 15:12

运费我们支付,取得是进项税额

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本月进项税额的计算过程 13000+1000*9%+50000*13%=19590
2020-10-18
销项1000×200×13%+100×150×110%×13% 进项13000+50000×13%+3000 你计算一下结果
2021-09-08
你好,可以抵扣进项税是13000%2B1000*90%%2B50000*13%%2B1000*9%=19680
2021-09-24
你好,需要计算做好了发给你
2021-10-12
业务1可以抵扣进项税额是 52000+1800=53800
2021-10-07
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