你好 对的 分录是这么做的

老师你好,收到一张专用发票1000元,还没认证,做账得话,分录这样做正确吗?借管理费用943.4 应交税费-待认证进项税56.60 贷银行存款1000
老师好,请问一下2020年进项发票太多,能不能费用入帐,进项留到21年认证抵扣?分录为,借.管理费用 应交税费一应交增值税一待认证进项税 贷:银行存款?
老师,2019年度收到的出差费用专票,当时没有认证抵扣,直接全额入的管理费用。在2020年会计认证了,做了一个调账分录,借应交税费(应交增值税进项税额)贷管理费用。这样做是否正确
老师,一般纳税人,本月有进项,没销项。收到发票做分录,借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额老师,我这样做对不对?
收到增值税专用发票,入账时,不管有没有认证,都先借:原材料/费用等 应交税费—应交增值税—未认证进项税额 贷:应付账款/银行存款。 然后等到认证了,就直接一笔做借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—应交增值税—未认证进项税额,这样可以吗?
我第一次问说成本开在实际干活的公司,今天我问又说开中标的公司,到底怎么开哦?
老师,我们台湾公司派来北京公司一个管理者,他现在在北京公司工作,社保和工资都是台湾公司给他发,北京公司还能给他发工资吗
老师,我们上个星期进行了技能Pk比赛,获胜者发的现金,这个要以什么做为报销附件呀
老师我在电子口岸申请打印报关单,它提示,申请失败,原因是:当前报关单的申报地海关不在试点关区内不能申请,这是什么意思,谢谢
老师,请问: 23年营业税金及附加,计提错误,今天才发现多计提了50元,如何处理?
我们对公打款总金额是1607509.5元,其中要支付开票费用56450.57元,然后其中10万元作为保证金,已开发票总金额为1497509.5元,发票还剩下11万元未开出,并且供应商账上零货款,老板说为什么我付大概160万的款开不了160万的票反而还要再补11万才能开
申报高企需要满足什么条件,研发费用这块
老师好 请问会计人员信息采集:去年上班在新都区,今年在青白江区,2个区都是成都市下的区域,上面显示信息变更不通过,请作属地调地调转申请。请问老师我应该怎么操作?
老师想问一下,有一些库存商品损坏了,这个怎么处理
老师您好,经营范围带有什么字样可以开运输服务